IATF16949内审检查表-制造过程(按过程方法编制)

2020-03-27 06:27

制造过程审核检查表 部 门 制造过程 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2..4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 第1页/共 2页

过程输入是什么?(过程输入) 审核内容 产品类别 审核日期 审核结果 判 定 符合 不符合 观察 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接,以确保生产顺利启动? 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的存放位置/工位? 是否对来料进行了适当的仓储,所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性? 来料是否具备必要的标识/记录/放行,并且得以适当地体现? 是否对在量产过程中的产品或过程变更开展了跟踪和记录? 所有生产过程是否受控?(过程管理) 控制计划的要求是否完整并得到有效落实? 是否进行了生产启动的重复性放行? 是否对生产中的特殊特性进行了管理? 是否对未放行和/或缺陷零件进行了管理? 是否能确保材料/零部件在流转过程中不发生混合/弄错? 哪些岗位为过程提供支持?(人力资源) 员工是否能从事安排的工作? 员工是否了解监视产品和过程质量的职责与权限? 是否有必要的人力资源? 使用哪些手段执行过程?(物质资源) 是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求? 生产设备和工具的维护保养是否受控? 是否能利用监视和测量设备对质量要求进行有效的监控? 生产和检验工位是否满足需求? 是否正确地存放工具、装置和检验设备? 过程落实的效果如何?(效果、效率、避免浪费) 针对制造过程是否设定了目标?


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