审计报告参考范本(2018英文版 小准则)(2)

2018-12-05 20:59

意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

XYZ会计师事务所有限公司中国 广东

二○一八年三月二十三日 中国注册会计师:

中国注册会计师:

6


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