2013中国注册会计师协会培训计划(5)

2019-03-10 19:33

划中期评估及下一步工作思路;事务所合伙转制与文化建设若干问题;行业监管体制改革与实施情况介绍;研讨交流 (定向招生)

2013年度中国注册会计师协会委托 厦门 国家会计学院培训计划 类别 培训班名称 培训内容 授课老师 培训目标 培训对象 培训天数 时间 21

基于流程的内部控制规范的完善;《企业内部控制审计指引实施意见》讲解;提高会计师事务所执企业内部控制审计若干问题;计划审计中注协内控审企业内部控制 工作;业务流程层面内部控制的测试;计工作底稿编审计培训班 企业层面控制的测试;企业内部控制审制指南起草组 量。 计监管相关问题;信息技术控制的测培训班 试;控制缺陷评价。 基于流程的内部控制规范的完善;《企业内部控制审计指引实施意见》讲解;中注协内控审企业内部控制 审计培训班 企业内部控制审计若干问题;计划审计计工作底稿编工作;业务流程层面内部控制的测试;制指南起草组 企业层面控制的测试;企业内部控制审计监管相关问题;信息技术控制的测量。 的水平,保证执业质别以上人员 行内部控制审计业务所项目经理级5天 7月 提高会计师事务所执证券资格事务的水平,保证执业质别以上人员 行内部控制审计业务所项目经理级5天 6月 证券资格事务22

试;控制缺陷评价。 《企业内部控制基本规范》讲解;《企业内部控制审计指引实施意见》讲解;提高会计师事务所执企业内部控制审计若干问题;计划审计中注协内控审企业内部控制 培训班 审计培训班 企业层面控制的测试;企业内部控制审制指南起草组 量。 计监管相关问题;信息技术控制的测试;控制缺陷评价。 工作;业务流程层面内部控制的测试;计工作底稿编的水平,保证执业质以上人员 行内部控制审计业务项目经理级别5天 9月 23

金融危机与公允价值会计的改革与重塑;证券市场的报表操纵与识别;如何证券业务的报表发现有问题的财务报表;CSA1323对审计培训班 高等院校 证监会 熟悉金融企业业务流程及风险控制的特殊项目经理级别性;系统掌握金融企以上人员 5天 7月 集团财务报表审计的特殊考虑;年报信会计师事务所 业审计的方法体系; 息披露解读。 金融危机与公允价值会计的改革与重塑;证券市场的报表操纵与识别;如何证券业务的报表发现有问题的财务报表;CSA1323对审计培训班 集团财务报表审计的特殊考虑;年报信会计师事务所 业审计的方法体系; 息披露解读。 企业全面预算管理架构与实施机制;可厦门国家会计熟悉企业财务管理架财务管理培训班 持续发展的财务问题;企业资本运作模学院专家 式对企业经营的利弊解读;新金融时代构,防范财务风险。 注册会计师 5天 10月 培养金融审计专才。 高等院校 性;系统掌握金融企以上人员 证监会 培养金融审计专才。 熟悉金融企业业务流程及风险控制的特殊项目经理级别5天 8月 24

与企业财务管理新思维;现金流管理及风险防范;中国企业融资环境和策略。 熟悉和掌握质量控制中注协和地方2013年全国会中注协、地方计师事务所执业质量控制准则和内控审计指引;系统风注协以及会计培训班 质量检查人员 险检查的程序与方法。 培训班 关专家 (注协干部班) 会;研讨和制定检查(定向招生) 工作策略方案。 师事务所的有证券所检查经验体职检查员 髓;总结和交流2012各级注协的兼和系统风险检查精工作的人员及4天 中旬 6月 准则、内控审计指引注协负责监管25


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