16 *沉桩 桩 基 17 *灌注桩 质量证明资料齐全,外观完好;沉桩贯入度、桩尖标高满 足设计要求和规范规定;拼接桩接头处理满足设计要求;100 及时夹桩,无拉桩纠偏;异常桩记录清楚,按要求处理,调查、清除沉桩障碍物 成孔尺度、沉渣厚度符合设计和规范要求;水下砼浇注连 续,埋管深度控制及砼充盈系数符合规定;钢筋笼定位措100 施有效控制偏位及上浮;桩顶浮浆和松散砼凿除干净 基底土质符合设计要求;开挖的断面尺寸不小于设计规定; 100 超深、超宽偏差符合规范规定 基底土质和边坡坡度须符合设计要求;位臵及标高偏差符 合规范规定,槽底超挖视补填情况;基槽底层若受水浸泡100 或受冻应进行处理 严格执行经批准的施工方案;支护结构未破坏,土体稳定, 变形符合规范规定,能够确保周边建(构)筑物及坑内设100 施安全 开挖范围、标高及坡度符合设计要求;开挖断面的平均轮 廓线不小于设计断面,水下挖泥分层的台阶高度符合设计100 和规范规定 19 水下基槽 基 槽 和 岸 坡 开 挖 20 陆上基槽 21 *基坑 22 岸坡开挖 抛 石 基 床 23 24 水下基床抛抛石前应对基槽尺寸、标高及回淤沉积物进行检查;块石 100 石 规格、质量符合设计要求 水下抛石基夯实方法、遍数应符合设计和规范规定,无漏夯;基床夯 100 床夯实 实验收复打一夯次的平均沉降量符合规范规定 焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求;按规定进行焊接工100 艺试验;焊缝质量符合要求;焊缝无损探伤符合有关规定 25 *焊接 钢 结 构 高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标 26 *螺栓连接 准规定;初拧、终拧符合要求;螺栓穿入方向应一致,外100 露丝扣不少于2扣 27 涂装 除锈彻底,油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求,涂刷均 100 匀,漆膜完整 数据真实,报告规范,试样具有代表性 符合规范规定 100 100 试验 检测 28 *报告 29 批次 沉降位30 *观测 移观测 施工工艺检查得分 观测方案科学合理,布点及时,观测记录连续、真实、完 100 整,根据上述检查情况,确定得分,未开展,计0分 施工工艺评价等级 备注:1. 施工工艺评价等级根据得分分为五个档次,分别为好(90—100分),较好(70—89
分),一般(60—69分),较差(30—59分),很差(0—29分)。
2. 施工工艺检查总得分为100分,由各项得分相加后折算成百分制,其中带*分部工
程中各项得分按双倍计算。
11
附表8 水运工程实体质量检查内容及评分表
县(市、区) 项目名称: 日期: 合检查 序抽查指标评标准和评价方法 格内容 号 项 分 率 *砼抗压强采用超声回弹法或取芯法检验,强度低于设计 1 度 值为不合格,计算测点合格率 视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、砼表面缺 砼预制构件制作 2 麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况,确定陷及修补 得分 按检验标准规定的允许偏差和检验方法抽测, 3 *尺寸偏差 计算合格率 按检验标准规定的允许偏差和检验方法抽测, 4 安装偏差 计算合格率 砼预制构件安装 构件碰损检查构件成品保护情况,针对碰损数量及修补 5 及修补 状况,确定得分 按设计及规范要求进行承载力检测,未检测, 6 *承载力 得0分;承载力检测未达设计要求,未处理,得0分 按设计及规范要求进行检测,按I类和Ⅱ类桩占总桩数的比例计算合格率;Ⅱ类桩比例超过 7 *完整性 桩总数的10%,扣2分,超过30%得0分,中间内插记分。有Ⅲ类桩不得分 桩基 按检验标准规定允许偏差值和检验方法,现场 8 正位率 抽测或查阅测量资料,计算合格率。发现有因过大偏位而调整上部结构的,酌情扣分 *不合格桩未处理得0分;处理不及时,扣30%;未按设 9 处理 计方案处理,扣40%;签认手续不齐全,扣30% 桩头凿除 10 及桩顶破现场查看,确定得分 损、修补 *现浇砼抗 11 同1 压强度 砼表面缺 12 同2 陷 按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测, 13 截面尺寸 计算合格率 码头上部结构 接茬及接检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工 14 缝 缝连接、错牙情况,确定得分 钢筋绑扎按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测, 15 与装设 计算合格率。 *钢筋保护现场抽测,超出标准允许值为不合格,计算合 16 层厚度 格率,低于70%,计0分 备注 12
面层平整度 缝宽及顺18 直 沉降缝、伸缩缝 填缝及两19 侧砼缺陷 17 20 *结构裂缝 裂缝 按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 现场抽查,确定得分 预埋件 查阅资料,现场检查;发现超出规范规定的结构裂缝,视主要构件裂缝程度确定得分 表层裂缝现场检查裂缝及龟裂程度,确定得分;情况较21 及龟裂 严重,得0分 检查平面位臵、与砼面高差,是否有漏埋、补22 位臵 埋,预埋件外观处理,确定得分 现场抽查,确定得分;发现有一类预埋件未防23 防腐 腐,得0分 *基层压实按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测, 24 度 计算合格率 *砼面层强现场随机取样检测,强度低于设计值为不合格,25 度或联锁计算合格率 块强度 26 *面层厚度 现场随机取样检测,计算合格率 面层平整度、坡度 给排水管28 线 联锁块铺29 砌 27 港区道路、堆场 现场随机取样检测,按检验标准规定的允许偏 差,计算合格率 现场实测管线额定压力或查阅试压记录,确定 得分 按检验标准规定的允许偏差,抽测平整度、缝 宽,计算合格率 工程实体质量评价等工程实体质量得分 级 备注:1、各抽查指标项以其实测合格率达到60%以上乘以100为该项评分,合格率低于60%为0分。
2.工程实体质量得分以检测指标项评分及检查评分的平均值计。 3.检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。 4.各检查项目的抽查数量应相对平衡,带*号项目的抽查总点数应不少于每次抽查总点数的30%。
5.评定分五个档次,分别为好、较好、一般、较差、很差。分别为好(90—100分),较好(70—89分),一般(60—69分),较差(30—59分),很差(0—29分)。
13
附表九 安全检查评价表
项目名称: 建设单位: 所在辖区交通局:
责任检查内容 单位 安全生产责任制度 分值 5 检查 方查看台帐 检查要求 违规压缩合同工期,扣5分 未与施工、监理单位签订安全生产合同,扣5分。 未制定落实安全生产责任制、检查、事故报告等制度,缺一项扣1分。 未按项目特点,配备专职安全管理人员,扣4分。 检查情况 得分 建 设 单 位 安全管理体系和安全检查 4 查看未组织开展隐患排查治理行动,扣4分。 台 帐,未按制度组织开展安全生产日常检查,少一次扣1分。 现安全检查深度不足,未发现存在的安全隐患,每一个扣0.5分。 场对发现的安全隐患未落实责任单位整改,每一次扣1分。 照 对隐患整改情况未落实复查,每一次扣0.5分。 查未在合同中未确定合理的安全生产费用,扣1分。 看台未按照监理工程师意见,及时支付,每一次扣0.5分。 帐 查无应急预案,扣5分。 安全生产费用 应急预案 1 5 14
看预案不全,每一个扣2分。 台帐 预案无针对性或不具有可操作,每一项扣1分。 未组织演练,扣1分。 未对“三类人员”证书进行动态审查,扣2分。 安全行为 5 查看台针对性不强,每一项扣0.5 帐 审批同意的专项施工方案内容不全,分。 安全台帐欠健全,扣1-3分。 查未及时制定安全生产监理计划,扣5分。 看台计划中未明确岗位职责、监理内容和方法等,每一项扣1分。 帐 查对危险性较大工程未制定监理细则,扣5分。 看监理细则针对性不强,扣1分 台细则未明确安全监理的方法、措施和控制要点,以及对施工单 帐 位安全技术措施的检查方案, 扣1分。 查未及时审查施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案,扣 看5分。 台审查同意的方案内容不全或缺少针对性,每一项扣1分。 安全生产内容、安全月报、安全事故等信息上报不及时,每一 项扣1分。 未及时审批危险性较大工程的专项施工方案,每一项扣1分。 安全生产监理计划 监 理 单 位 5 安全监理细则 5 方案审查 5 15