附件
11种审计记录格式
1.调查了解记录 2.汇总审计工作底稿 3、被审计单位承诺书 4、审计组会议纪要
5、被审计对象对《审计报告》(征求意见稿)的意见 6、审计组对被审计对象反馈意见的说明 7、业务部门复核意见书 8、审计项目审理意见书 9、审理意见采纳情况说明 10、审计业务会议纪要 11、重要管理事项记录
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调 查 了 解 记 录
索引号:(注:阿拉伯数字流水编号)
审计项目:(注:审计通知书列明的项目名称)
调查了解事项:(注:从以下列举的调查事项中自行选择)
一、调查工作情况
(注:简述调查了解工作的开展情况。可以包括:调查的时间、人员和方法,调查的单位、部门和人员、查阅资料的名称和数量等)
二、调查事项情况
(注:审计人员可以根据国家审计准则第六十条,从被审计单位基本情况、相关内部控制及其执行情况、信息系统控制情况等方面开展调查;可以根据情况增减具体调查事项。)
调查人员:
编制人员: 年 月 日
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汇 总 审 计 工 作 底 稿
被审计单位 审计项目名称 审计时间 分项 与审计报序 审计证实 分项审计工作底稿 目索 告对应 号 问题类别 主 要 内 容 引号 关系 处理处罚意见
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分项 与审计报序 审计证实 分项审计工作底稿 目索 告对应 号 问题类别 主 要 内 容 引号 关系 处理处罚意见 审核意见: 审核人员 编制人
审核时间 年 月 日 年 月 日
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被审计单位承诺书
(注:审计机关名称):
根据《中华人民共和国审计法》第三十一条和《中华人民共和国会计法》第四条、第二十一条的规定,我单位积极配合审计,提供会计资料,并承诺如下:
一、我们的财务会计报告是按照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度要求编制的;
二、我们已提供了所有的会计资料、银行账户、有关证明文件和会议记录;
三、所有交易事项均已记录在会计资料中,没有账外资产和账外资金等情况;
四、我们有内部控制制度,没有发现有关人员涉嫌经济违法的行为;
五、我们对所提供的会计资料的真实性和完整性负责,并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人
签字: 被审计单位 财务负责人 盖章:
签字: 年 月 日
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