宁波分行会计柜面岗位试题(4)

2019-08-31 14:10

A、5 B、15 C、10 D、20

48、银行汇票的提示付款期限自出票日起( )个月。持票人超过提示付款期提示付款的,代理付款行不予受理。 (正确答案:C;考查知识点:支付结算业务) A、3 B、2 C、1 D、6

49、会计核对的周期包括按日,按周,按月,按季。对没有系统支持的账务核对至少( )核对一次。 (正确答案:C;考查知识点:账务核对) A、每周 B、每月 C、每季 D、每年

50、客户类核算种类共( )位。 (正确答案:A;考查知识点:核算种类) A、8 B、6 C、10 D、12

三、多项选择题(可供选项最多不超过六个)

1.建立会计内部控制管理体系应遵循的基本原则是:( )(正确答案:ABCDE;考查知识点:会计内部控制原则) A、全面性原则 B、有效性原则

C、规范性原则 D、监督制约原则 E、授权分责原则

2.会计内部控制授权分责原则是指:( )(正确答案:ABC;考查知识点:

授权分责原则)

A、实行分级授权,会计人员在授权的范围内处理业务,不得越权操作 B、业

务处理必须实行合理的岗位分工,明确岗位职责 C、实行恰当的责任分离,严禁超越权限办理业务 D、监督制约原则

3、会计内部控制管理体系主要包括哪些制度( )(正确答案:ABCDEF;考查知识点:会计内部控制)

A、岗位责任制 B、复核制度 C、业务操作人员与市场营销人员分离 D、监督制约原则 E、责任分离制约制度 F、审批授权制度

4、责任分离制约制度是指办理会计业务必须做到以下分离:( ) (正确答案:ABCE;考查知识点:会计内部控制)

A、业务处理、会计核算与事后监督相分离 B、系统技术人员与业务经办人

员相分离 C、支付密码器加载账号的人员与重要空白凭证的管理相分离 D、业务操作人员与市场营销人员分离 E、印、押(压)、证三分离

5、下列哪几条属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》严令禁止的行为:( ) (正确答案:ABCD;考查知识点:行为禁令)

A、办理超出总、分行制度规定的业务(经批准或经授权的除外),逆程序办理

各类业务 B、会计、储蓄业务管理人员下放各项核查、监督职责 C、随意删减操作环节办理会计、储蓄业务 D、出借本人账户为客户办理资金划转、购汇、结汇等任何业务 E、离开工位时签退操作系统

6、以下业务可以在新系统的“通用记账”功能办理,否则,必须通过新系统业

务功能及其他业务系统录入业务信息:( )

(正确答案:ABC;考查知识点:记账规则)

A、没有业务系统支持的账务处理 B没有差错处理功能支持的业务资金交易

差错调整 C例外或突发情况的处理 D、客户转账

7、应由会计主管(营业室经理)掌管的印章有哪些:( ) (正确答案:ABCD;考查知识点:印章管理)

A、会计业务专用章 B、汇票专用章 C、本票专用章 D、账户专用章 E、结算专用章 F、信用证专用章

8、会计主管每周必须对会计物件的管理情况进行检查。检查内容有哪些:( )

(正确答案:ABCDE;考查知识点:会计物件管理)

A、 对发现登记簿间钩稽关系不正确的,应立即督促相关人员检查核对。 B、 对发现滞留在接收人员手中的会计物件,应督促其立即交接给会计经办人

员处理。

C、 对在预定时间尚未归还的会计物件,应及时与相关部门联系,督促其尽快归

还。

D、 对办理委托收款、贴现、转贴现等业务的会计物件,应检查是否存在超期

未解付或到期未收款的情况。如发现此类情况,应及时与对方联系,并随时记载联系情况,直到确认款项收妥。

E、 对发现会计物件漏收、漏发、错发等情况的,应立即采取补救措施,把风

险控制在最低限度。发现漏收的物件,应立即与发件行联系;发现漏发银行承兑汇票查询书的,应立即补发查询书;发现邮局错发信件,则应立即退还邮局。

9、管库员收到托管部门交来的代保管物品和代保管物品入(出)库通知单第一

联时,审核以下内容:( )

(正确答案:ABC;考查知识点:代保管物品管理)

A、 代保管物品入(出)库通知单第一联与代保管物品上的第二联是否完全

相符。

B、

代保管物品入(出)库通知单是否有专管员和审批人签章,专管员和审批

人的签章是否和预留签章一致。

C、

代保管物品上的封签(条)是否完好,封签(条)处是否有专管员和审

批人双人签章。

10、现金核查的内容:( )

(正确答案:ABCDE;考查知识点:现金管理)

A、 金库密钥保管、使用是否合规,管库员有无遵守五同原则。

B、 库存现金、贵金属是否账实相符,金库代保管物品、寄库尾箱数量是否与

相关记录相符。

C、 金库内现金、有价单证、贵金属、代保管物品、尾箱的存放是否整齐明了、

标识清晰,便于核对与管理。

D、 金库主任、执行主任、管库员、网点行长、业务主管、柜员职责履行情况。 E、 现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规。 F、 被查金库、网点自身现金核查工作执行是否到位。

11、代保管物品出库时,保管人员收到代保管物品入(出)库通知单第一联后,

必须严格审查以下内容:( )

(正确答案:AB;考查知识点:代保管物品管理)

A、 入(出)库通知单第一联上专管员和签批人的签章是否与预留签章相符。 B、 入(出)库通知单第一联和代保管物品封包上的第二联是否一致。 C、 代保管物品上的封签(条)是否完好。 D、 封签(条)处是否有专管员和审批人双人签章。

12、下列哪些是纳入重要空白凭证管理的重要单证( ) (正确答案:ABCE;考查知识点:重要空白凭证管理)

A、存单、存折、支票 B、信用卡(证)、信用证修改书、汇票、债券收款单

证 C、一卡通、国际借记卡、金葵花卡 D、开户申请书、进账单 E、

结算委托书、空白印鉴卡

13、经办行在协助有权机关办理冻结和扣划手续时,应留存下列资料信息:( )

(正确答案:ABCDEF;考查知识点:结算业务)

A、有权机关名称,执法人员姓名和证件号码 B、 经办行经办人员姓名 C、

被冻结、扣划单位或个人的名称或姓名 D 、协助冻结、扣划的时间和金额,

E、相关法律文书名称及文号 F、协助结果,有权机关联系方式

14、在协助冻结、扣划单位或个人存款时,经办人员应当审查以下内容:( )


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