七、不合格医疗器械的确认处理程序
(一)、目的:建立一个不合格医疗器械的确认和处理标准操作程序,以达到对不合格医疗器械的控制性管理的目的。
(二)、范围:适合本企业出现的所有不合格医疗器械。
(三)、责任人:业务部、配送中心、质管部及部门负责人对实施本SOP负责。
(四)、程序
1、购进医疗器械经检查验收不合格的,由验收员填写“拒收报告单”报质管部,质管部鉴定后明确拒收意见的医疗器械入退货库(区),保管员登入不合格品台帐,并及时办理退货手续,退原发货单位;或入不合格品库报废处理。
2、(1)在库养护检查,出库复核发现的不合格医疗器械应立即挂黄牌暂停发货,养护员填写“质量复查报告单”报质管部。
(2)、质管部立即进行电脑停售,并填写“停售通知单”报业务部门。 (3)、质管部经复查确认合格的则办理电脑解除停售手续,并填写“解除停售通知单”送业务、仓储部门摘去黄牌继续销售;确认不合格的,则由业务员办理“不合格品移库单”,商品移入不合格品库,保管员登入“不合格品台帐”,已配送出库的,由业务部门发出“产品收回通知单”进行回收。
3、配送退回医疗器械经检查验收不合格的,入不合格品库,保管员登入“不合格品台帐”。
4、经确认的不合格医疗器械,质管部根据《医药商品调拨责任制》的规定,明确鉴定处理意见,即:由供货方负责的按退货处理,由业务部门填写“进货退出通知单”,通知配送中心退货;超出供方负责范围期限的按报废处理,由保管员填写“报损审批表”,报业务、质管、财会部门审核,由总经理审批报损。
5、已办理报损审批手续的报废医疗器械,定期由保管员列出清单,质管部写出“销毁医疗器械报告”(附销毁产品的清单),经分管业务经理审批和有关部门核对签字后,由质管部组织人员进行销毁,销毁过程质管部应做记录,特殊管理医疗器械的销毁应报药监部门监毁。
6、各级医疗器械监督部门抽查检验不合格和文件通知,禁止销售的医疗器械,按有关管理规定进行处理。
7、质管部建立所有不合格医疗器械的确认、报损、报告、销毁记录等内容的质量问题档案。
8、每半年质管部应会同责任部门对不合格医疗器械的处理情况分别进行一次汇总分析,写出汇总分析报告,报分管质量、业务和储运的副经理,作为进行医疗器械质量分析和质量责任划分的依据,并由责任部门制定预防措施。
八、医疗器械拆零和拼装发货程序
(一)、目的:建立一个医疗器械拆零和拼装发货的标准操作程序。 (二)、范围:涉及拆零和拼装的所有医疗器械。
(三)、责任者:保管员、发货员、复核员及部门负责人对实施程序负责。 (四)、流程:
1、整件医疗器械拆零后,应保留箱内合格证,并在其外箱无标识或字迹的醒目位置粘帖“拆零”标识后归原货垛;拆零后未留原箱的剩余医疗器械则应与合格证一起上拆零货架,建立货位卡。
2、发货员将发好的拆零医疗器械集中在拼箱配货区。
3、复核员按发货凭证对实物进行质量检查和数量,项目核对,并做好出库复核记录。
4、复核无误后,按商品的属性、类别、包装情况进行归类拼装。(易破损、污染的医疗器械应与其他医疗器械分开存放)。
5、拼装完毕,应在拼装箱上粘贴标明拼装医疗器械名称、规格、数量、配送单位等项目的拼箱证,以便查对,
6、将拼装好的医疗器械存放发货区,填写运输单,送运输组安排运送。
九、医疗器械运送程序
(一)、目的:建立一个医疗器械运送的标准程序,以保证医疗器械的运送及时安全有序,以满足客户的需求,完善服务体系。 (二)、范围:所有在发货区的待发医疗器械。
(三)、责任:保管员、发货员、运输员及部门负责人对实施本程序负责。 (四)、程序:
1、运输员根据各库报送的运输单,按配送门店进行整理归类,统计待运商品的件数。
2、按路程长短和需运的单位与商品件数合理安排车辆,做到待发商品当天内送 达各客户。
3、根据有关规定与客户办好货物交接手续,签回运输单据。 十、医疗器械进货退出程序
(一)、目的:建立一个医疗器械进货退出的标准操作程序,以保证退货管理制度的规范执行。
(二)、范围:适用公司所有进退产品。
(三)、责任:采购员、销售员、质管员、保管员及其部门负责人对本程序负责。 (四)程序
1、医疗器械进货退出应征得供货单位同意。
2、由采购人员填写“进货退出通知单”,写明退货原因、退货地址、收货人等。 3、“进货退出通知单”报质管部审核,采购部经理审批后打印进货退出凭证送配送中心。
4、配送中心凭进货退出凭证和“进货退出通知单”办理退货手续。 十一、证照资料的收集、审核、存档的程序
(一)、目的:建立证照资料的收集、审核、存档的标准操作程序以规范证照资料的管理和保证相关环节的质量控制。
(二)、范围:供购货方的合法性与所经营商品的合法性凭证。
(三)、责任:采购员、销售员、质管员、验收员、档案员及部门负责人对本程序负责。 (四)、程序:
1、由采购人员对拟建立业务关系的供购货单位和拟购进商品的合法性证明按规定收齐,初审后送质管部复审。
2、质管机构对采购员提供的证明文件按规定要求认真审核。
3、审核合格后按档案管理要求由质管机构建立商品合法性质量档案,采购部门建立企业供购货单位档案。
4、质管机构建立审核合格的供货单位及商品目录。 5、质管和采购部门建立的档案按公司规定定期归档保存。
十、医疗器械进货退出程序
(一)、目的:建立一个医疗器械进货退出的标准操作程序,以保证退货管理制度的规范执 行。
(二)、范围:适用公司所有进退产品。
(三)、责任:采购员、销售员、质管员、保管员及其部门负责人对本程序负责。 (四)程序
1、医疗器械进货退出应征得供货单位同意。
2、由采购人员填写“进货退出通知单”,写明退货原因、退货地址、收货人等。 3、“进货退出通知单”报质管部审核,采购部经理审批后打印进货退出凭证送配送中心。
4、配送中心凭进货退出凭证和“进货退出通知单”办理退货手续。
十一、证照资料的收集、审核、存档的程序
(一)、目的:建立证照资料的收集、审核、存档的标准操作程序以规范证照资料的管理和保证相关环节的质量控制。
(二)、范围:供购货方的合法性与所经营商品的合法性凭证。
(三)、责任:采购员、销售员、质管员、验收员、档案员及部门负责人对本程序负责。 (四)、程序:
1、由采购人员对拟建立业务关系的供购货单位和拟购进商品的合法性证明按规定收齐,初审后送质管部复审。
2、质管机构对采购员提供的证明文件按规定要求认真审核。
3、审核合格后按档案管理要求由质管机构建立商品合法性质量档案,采购部门建立企业供购货单位档案。
4、质管机构建立审核合格的供货单位及商品目录。 5、质管和采购部门建立的档案按公司规定定期归档保存。