(单位)芙蓉区国库支付3.0系统操作手册 - 图文

2020-09-27 23:42

芙蓉区国库集中支付3.0操作手册

(单位)

一、输入门户登录地址

在IE浏览器中,输入门户登录地址:http://10.105.40.82:9001/portal回车,如图1-1所示。

图1-1

二、登录门户

在浏览器中输入门户登录网址,显示门户登录页面,如图1-1所示。 步骤一:在【用户名】框中输入用户名。 用户名:录入角色用户名为 单位编码+001 审核角色用户名为 单位编码+002

如:单位,中共芙蓉区委办公室,他的单位编码是001001,那么它的 录入角色用户名为001001001

审核角色用户名为001001002

步骤二:在【密码】框中输入密码(初始密码为1),点击【登录】,进入门户页面,.由于新系统只要是在可以上财政专网的地方就可登陆,而且初始密码都一样,所以请

各单位回去后及时修改密码,避免其他人员用你们账号操作和查看你们的数据。如果是由于单位没及时修改初始密码照成的后果由单位自行承担。

1

三、JRE下载和安装

第一次登录门户,点击门户“技术支持”下的JRE下载,安装JRE. 点击运行、下一步直到安装成功。

四:进入支付系统

1. 点击“支付系统”图标,在第一次登陆会出现下图 必须使用微软的IE浏览器(即操作系统自带的浏览器),并取消迅雷等其他下载软件对网页的监控,如点‘进入预算执行’出现迅雷下载的窗口,而又不知道如何设置的,请直接卸载软件。

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2.下载完以后点击启动进入系统

如在此页面出现失败,证明java版本有问题,请在登陆页面,下载安装 。

二 系统功能介绍

1. 重新登陆:登陆其他用户

2. 切换角色:直接切换到该用户其他角色 3. 切换业务年度:切换到以往年度 4. 修改密码:修改当前用户密码 5. 修改用户名:修改用户的名称 6. 风格切换:切换其他显示风格 7.

退出系统:退出系统。

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8. 关于

b.登陆系统后的界面。

单击‘刷新’当前页面,查看没做做完的事情。 单击‘日常事务’,直接进入数据的操作页面

三 业务操作 (如发现数据错误,在下一岗未操作的前提下,在已生成或已打印或已送审或已审核的状态下将数据进行撤销处理)

计划管理

1. 计划录入(单位录入角色)

A. 计划录入:选择列表的指标点击录入,录入完勾选数据后点击送审。 录入:选择指标点击录入计划 送审:送单位审核角色 修改:修改录入好的计划

删除和作废:录入好的计划不需要了,建议使用作废,方便以后查询。 刷新:刷新录入界面。 操作日志:数据的操作人员及步骤

2.调减计划录入(单位录入角色)

如要需要调减已批复的计划,点击‘计划管理’下的‘单位计划调减录入’菜单。选择要调减的计划点击‘录入’

3.单位审核计划(单位审核角色):

点击‘支付管理’下的‘部门用款计划审核’菜单,勾选数据点击审核按钮进行审核,如录入的数据有问题,点击‘退回’按钮。退回的数据在计划录入界面的,已退回状态。

4.计划汇总打印(单位录入角色):

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点击‘用款计划汇总打印’菜单,在‘部门生成计划汇总上报单’的界面勾选数据点击‘生成’,在‘部门计划汇总上报单打印’界面勾选数据点击‘打印’按钮。打印完后点‘打印成功’(打印成功必点,不点财政审核看不到)数据就直接到财政,由财政审核, d .当套打凭证对不上时,可点开‘页面设置’按钮。在‘页面’下的‘页边距’调整上下左右来调试报表。1.例如打出的数据在凭证上偏上,可调小‘页边距’‘上’的值或调大‘页边距’‘下’的值;如果靠下则反之。2.例如打出的数据在凭证上偏右,可调小‘页边距’‘左’的值或调大‘页边距’‘右’的值;如果靠右则反之。

4.单位批复计划登记(单位录入角色)

财政批复下达计划后,单位在‘单位批复计划登记’菜单下勾选数据点几‘登记’。

5. 单位额度到帐通知书登记(单位录入角色)

代理银行收到财政的授权支付额度通知单后生成额度到帐通知书给单位,单位在‘单位额度到帐通知书登记’界面勾选数据点‘登记’,并打印。 预算单位对分月用款计划进行录入(调减录入),审核,批复计划单登记,额度到账通知书登记,打印等操作

重点:基层单位的计划上报至主管单位审核;计划录入时单条计划申报项目必须与经济分类相匹配;

纳入以收定支的行政事业性收费与预算外资金在计划录入时的收入信息提示

使用:指标额度列表中的数据可以双击表头进行排序;可以勾选显示所有指标;计划录入界面的连续录入功能

与2.0系统的差异:不需要进行指标数据的下载,保存,不需要进行计划的生成,打印,发送

直接支付

1. 直接支付申请录入(单位录入角色)

a. 选择要使用的计划点击录入,录入完以后勾选数据点送审,由单位审核人审核。 收款人和摘要不点开‘…’录入的话,不会保存,如果是常用的,需点击‘…’录入 b.收款人信息维护,在这页面才会保存,可供下次选择。

c.直接支付申请录入界面,资金用途维护。在此维护的才会保存。

2. 单位直接支付申请审核(单位审核角色)

点击‘单位直接支付申请审核’菜单勾选数据点击‘审核’按钮对数据进行审核。

3. 直接支付申请上报单生成打印(单位录入角色)

点击‘直接支付申请上报单生成打印’菜单,在‘生成支付申请上报单’界面勾选数据点‘生成’,在‘打印支付申请上报道’界面勾选数据电脑‘打印’按钮。打印完后,点击‘打印成功’按钮

4. 直接支付入账通知书登记(单位录入角色)

银行清算完以后,单位可在‘直接支付入账通知书登记’菜单下勾选数据登记回单,并打印入账通知书。

5. 直接支付退款入账通知书登记(单位录入角色)

银行发起退款清算后,单位在‘直接支付退款入账通知书登记’菜单下勾选数据点‘登记’,登记回单额度即可恢复额度。并在此打印入账通知书 预算单位操作直接支付申请的录入,审核,上报单生成打印,直接支付入账通知书登记,直接支付退款入账通知书登记

实用:录入界面批复计划的追溯功能,定制表格列,批复计划双击录入,连续录入,双击列表头排序

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