华意压缩机股份有限公司内部控制规范实施工作方案(6)

2020-12-22 08:37

内控

1、 确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所,对公司以2011年12月31日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计,发表审计意见,出具内部控制审计报告,完成时间为2011年年报披露前。

2、在2011年年报中按照上市公司信息披露要求,披露内部控制审计报告,内部控制审计报告应和内部控制自我评价报告同时披露或报送。

上述工作实施方案将结合工作实际并依据具体进展情况进一步完善和充实。

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日


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