PS模块操作流程描述

2018-11-21 23:48

PS模块操作系统流程简介(仅供参考)

一、项目定义的创建,工作结构分解、审核及修改项目负责人

CJ01 CJ02 CJ02 CJ02

创建项目定义 项目分解 项目审核 修改项目负责人 业务处室人员 业务处室人员 业务处室主管 计划处主管

――操作中注意查看系统状态、用户状态 ――其他相关事务码:CJ03(显示)

二、原始预算的建立、审核、下达、锁定及项目的批准、下达

CJ30 CJ31 CJ32 CJ02 CJ02 CJ02

建立原始预算 审核原始预算 下达预算 预算锁定 项目批准 下达项目 计划处业务人员 计划处主管 计划处主管 计划处主管 计划处主管 计划处主管

――操作中注意查看系统状态、用户状态 ――其他相关事务码:CJ33(显示)

三、网络的建立、维护、审核、审批及下达

CN21 CN22 CN22 CN22 CN22

建立网络 维护作业(内、外、初) 网络审核 网络批准 网络下达 业务处室人员 业务处室人员 业务处室主管 计划处主管 计划处主管

――操作中注意查看系统状态、用户状态 ――其他相关事务码:CN23(显示)

――网络下达后会产生一个预留号(内部)、采购申请号36**********(外部)

四、甲供料的领取、发出(对于CN22中“内部处理”栏的后续步骤)

ZMB25 ZPSF01001 MD04 MMBE MB1A ZMRFHQ009

查询网络预留 打印领料单 查询库存物资需求 查询工厂物料库存 根据预留发料 打印发料单 业务处室人员 业务处室人员 物供处人员 物供处人员 物供处人员 物供处人员

――其他相关事务码:MIGO(发货)CJI3(查看成本)

注:(以MRO模块要求为准)

五、采购订单建立、施工进度维护、预结算及发票校验

(对于CN22中“外部处理”栏的后续步骤)

创建采购订单 维护施工进度 确认预结算(SAP业务工作台) 服务确认 发票校验 业务处室人员 业务处室人员 计划处业务人员 计划处业务人员 财务处业务人员

――其他相关事务码:ME22N(修改)CJI3(查看成本)ME2J(查看每个项目的采购凭证) ――注意创建采购订单后会产生一个采购订单号46**********

ME21N CN04 SBWP ML81N MIRO

六、项目二、三类费用过帐(对于CN22中“初级成本”栏的后续步骤)

F-02/FB50

二、三类费用过帐 财务处业务人员

――其他相关事务码: CJI3(查看成本)

注:(以财务模块要求为准)

七、项目竣工结算流程

CN22 CJ02 AS01 ZCJ02 CJ88 CN22 CJ02

技术关闭网络 技术关闭WBS 创建资产号 维护结算规则 项目结算 关闭网络 关闭WBS 业务处室人员 业务处室人员 财务处业务人员 财务处业务人员 财务处业务人员 计划处业务人员 计划处业务人员

――其他相关事务码:AW01N(查看资产价值)CJI3(查看成本) ――创建资产号时注意: 应以单井创建一个资产号

――维护结算规则时注意:应把单井及以下工序都维护到一个资产号上

八、其他

――介绍几个事务码

――CN41(结构概览)

――CJI8(显示项目的预算明细)

――相关报表查询系统


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