会计股内部控制操作规程(3)

2018-12-22 23:59

会计人员所携带资料,对资料不全不实的申请人坚决不予办理调转业务。

2.调出地会计管理机构对委托代理人申请调转业务的,要严格把关,除携带相关资料外,还需持申请人亲笔委托书及代办人身份证原件、复印件。

3.调出地会计管理机构严格按照规定,不得为以前年度继续教育未完成的会计人员办理调转手续。

(四)流程图。

携带相关材料到所调出地会计管理机构办理调转手续 登录淮南会计网或安徽会计网站 填报提交个人基本信息 第十条 外省调入办理

(一)流程描述。外省会计持证人员应当自办理调出手续之日起3个月内,携带《会计从业人员基本信息表》、《会计从业人员继续教育登记表》、《中华人民共和国会计从业资格调转登记表》、《会计从业资格证书》原件及复印件、身份证原件及复印件、在调入地的工作证明(或户籍证明、居住证明),到调入地会计从业资格管理机构办理调入手续。

(二)主要风险点。

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外省调入类型 风险类别 风险点 1.为资料不全者办理调入手续。 2.为委托代理人携带资料不全者办理调入手续。 风险等级 责任主体 一般 一般 调入地会计管理机构 调入地会计管理机构 制度流 程风险 (三)防控措施。

(1)调入地会计管理机构严格落实规定,对资料不全的调转人员,坚决不得办理调转手续。

(2)调入地会计管理机构对委托代理人申请调转业务的,要严格把关,除携带相关资料外,还需持申请人亲笔委托书及代办人身份证原件、复印件。

第十一条 视同继续教育申请

(一)流程描述。登录安徽会计网站,填报提交个人视同继续教育办理信息,携带与所填内容相对应的视同继续教育的证明材料原件和复印件等,到《会计从业资格证书》所属地会计管理机构办理审核手续。

(二)主要风险点

视同继续教育申请类型 风险类别 廉政风险 风险点 因谋取个人私利,为不符合视同继续教育条件的会计人员办理视同继续教育申请。 风险等级 责任主体 一般 所属地会计管理机构 (三)防控措施

1.所属地会计管理机构严格按规定,对不符合视同继续教育条件的会计人员,不得办理视同继续教育手续。

(四)流程图。

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登录淮南会计网或安徽会计网站 填报提交办理视同继 续教育相关信息 携带与所填内容相对应的材料,到《会计从业资格证书》所属地会计管理机构办理审核手续

第三章 会计从业资格管理业务责任追究

第十二条 会计从业资格管理工作人员有下列情形之一的,不得再从事会计从业资格管理工作,并进行相应处理:

(一)对申请办理业务人员,所携带材料不全给予办理的;

(二)对申请办理业务人员,所携带材料不实给予办理的;

(三)对申请办理调转业务人员,没有按规定完成以前年度继续教育给予办理的;

(四)对申请办理外省调入业务人员,未能提供在调入地的工作证明(或户籍证明、居住证明)给予办理的;

(五)不能提供视同继续教育证明材料原件,给予办理视同继续教育的;

(六)其他严重违纪违规行为。

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第四章 附 则

第十三条 本操作规程由厅会计处负责解释。 第十四条 本操作规程自2016年1月1日起施行。

第四部分 内部控制风险事件应对机制

第一条 本股室内部控制操作规程涵盖主要业务工作是安徽省会计从业资格管理业务;业务环节共存在20个风险点,其中:一般风险15个,重大风险5个;针对风险事件,共制定15条防控措施。

第二条 风险事件按照来源和性质,分为内部风险和外部风险。内部风险是指本股室在政策制定、预算管理、资金分配等日常工作环节中,存在制定制度不完善、执行制度不到位等情况的可能性;发现内部风险的主要方式有:本股室自

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查、厅内部监督、效能检查、巡查走访等。外部风险是指外部客观环境发生重大变化、外部提供的信息不真实不准确、外部未及时与财政进行工作衔接等因素,导致财政相关制度不完善、财政决策被误导、财政工作不及时等情况发生的可能性;发现外部风险的主要方式有:中央、省委巡视,国务院、省政府工作督查,审计机关各类审计,财政部及专员办检查,以及媒体报道、投诉举报等。

第三条 风险事件按照等级分为重大风险和一般风险。重大风险是指相关人员在履行岗位职责过程中,不依法依规行政,发生权利寻租等行为,造成恶劣社会影响和重大经济损失,对部门声誉和形象带来重大负面影响。一般风险是指相关人员在履行岗位职责过程中,未严格按规定要求、程序及环节开展工作,造成工作失误、延误等,影响到公共利益和他人正当权益,对部门声誉和形象带来一定负面影响。

第四条 风险事件当事人应第一时间将发生的风险事件告知本股室内控联络员,内控联络员及时收集事件相关信息及资料,并向内控管理岗报告,内控管理岗应及时将事件情况向本股室主要负责人报告。

第五条 对属于一般风险的事件,本股室主要负责人立即召集内控管理岗、内控联络员和相关人员,对事件进行全面调查核实,提出处理意见,经集体讨论后,作出处理决定。

第六条 对属于重大风险的事件,本股室主要负责人立即召集本股室内控管理岗、内控联络员和相关人员,对事件进行全面调查核实,经集体讨论后,提出初步处理意见,同时

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将有关情况及初步处理意见,及时报局内控办和专项风险牵头单位,积极配合专项风险牵头单位和内控办做好风险事件处臵工作。

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