87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 债转股问题研究
本量利分析应用问题研究
财务比率分析在企业管理中的应用 财务比率分析在内部控制中的应用 财务风险的控制与防范 财务风险评价体系研究
浅析企业资本结构的优化问题
三、 审计类
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
论经济责任审计
会计电算化对审计的新要求
会计咨询与会计服务业务发展对策研究 经济效益审计中的效益评价方法 论优化注册会计师审计环境 建立审计信息制度
试论审计信息与审计决策 试论投资效益审计
审计抽样中存在的问题及预防措施研究 试论投资效益审计
审计抽样中存在的问题及预防措施研究 小规模企业审计
注册会计师审计风险的避免与控制 重建我国审计信用的思考 论审计环境
审计技术与方法发展的新趋势 论优化政府审计环境
CPA业务拓展与独立性的冲突和协调 现代企业如何搞好企业内部审计 上市公司审计失败问题研究 审计责任与会计责任的比较 风险基础审计模式及其应用
浅谈现代企业制度下审计方法创新研究 论审计风险的避免与控制 论审计的独立性
会计师事务所的作业组织结构优化研究 论审计质量控制 浅谈环境审计
论电算化环境下的审计方法 论审计工作底稿的规范化
浅议廉政建设在规避审计风险中的作用 浅议政府采购审计
政府审计风险的成因及预防措施 财务欺诈审计风险防范 现代企业内部控制现状分析 内部会计控制的探讨
上市公司会计舞弊识别及防范技术研究 风险防范技术及应用 会计数字游戏的识别
农村经济组织的审计监督研究 资产证券化审计研究 内部控制报告规范研究
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 现金流创造的审计研究 资产魔方的审计问题 资产减值审计程序研究 IPO审计规范研究
民间非赢利组织审计问题研究 内部控制环境评价研究 会计地雷防范研究
我国中小企业内部审计的现状及对策 我国上市公司内部控制信息披露问题研究 于企业合并会计报表会计问题研究 电算化系统审计
四、 会计电算化类
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
论电子计算机在审计中的作用
关于会计电算化在企业实施的经验总结 计算机在管理会计中的应用
我国会计电算化实施过程中存在的问题与对策研究 中外会计信息化现状比较研究 会计电算化系统中的组织控制问题 会计电算化系统下的内部控制问题研究 会计信息系统开发问题的探讨 会计软件开发中的标准化问题探讨
会计信息化实践对会计工作的影响与对策 我国会计信息化市场存在的问题与调查 通用帐务处理系统中的会计科目的设计 会计软件开发中如何防止科目串户的探讨 关于建立管理会计电算化的系统的构想 会计电算化系统与手工会计系统的比较研究 会计电算化后的会计岗位设计问题研究 关于我国会计电算化理论体系的构想 计算机网络系统在管理中的应用 我省会计信息化现状与存在问题研究 会计电算化内部控制的若干典型案例 会计电算化和手工系统并行运用的经验 网络财务在我国实施的可行性研究
会计电算化对会计基本理论的冲击和影响 Excel在财务管理中的应用问题研究 企业ERP实施与业务流程重组问题研究 会计电算化模拟实验的实践研究
会计电算化系统中会计信息失真问题研究 财务软件发展趋势问题研究 会计软件通用化问题研究
信息技术发展对财务报告模式的影响 会计电算化系统审计的策略和方法研究 会计软件的质量及其保证 会计信息化发展趋势问题研究 Excel在会计核算中的应用
会计信息化实施过程与会计业务重组研究 网络财务的安全风险及防范
对我国当前财务软件的探讨与分析(以用友为例) 关于提高会计人员素质和电算化业务能力的探讨 会计电算化系统的安全性分析 新经济时代会计电算化的发展趋势
关于会计电算化的实施对传统会计职能的影响 会计电算化操作管理分析
43. 浅论会计电算化下的内部控制
44. 基于财务业务一体化的会计业务流程重组