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员工出差管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。
第二章 一般规定
第二条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,
事前予以核定,并依照程序核实。
第三条 出差的审核决定权限如下: 1、 当日出差
出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、 远途出差
由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第四条 交通工具的选择标准
(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时
可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第五条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。出差人员根据出差计划对费用进行预算, 报财务部及总经理审批,方可预支出差费用 。 第六条 借款
(1) 借款的首要原则是“前账不清,后账不借”
(2) 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;
(3) 借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发
借款人工资,直至扣清为止。
(4) 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为:普通职员借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第七条 报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总
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经理审批→财务领款报销。
第四章 差旅管理
第八条 出差申请与报告
(1) 出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿
等事宜(见员工出差申请表)。
(2) 将出差申请表送行政部留存、记录考勤。
(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因
私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
(4) 员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机
票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
(5) 员工出差后,必须每日下午4点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6) 出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部办理费用报销。
(7) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。 第九条 费用标准及审批权限,如下表所示。
差旅费用标准及审批表
人员类别 费用类别 国内城市之间转移的飞1、 凭所购的票实报实销 机、火车、轮船、汽车2、 分别经部门经理、分管副总审批 等交通费用 1、采用包干制经理级【 】元/日(住【 】/出差期间住宿、正常餐餐【 】/车【 】),区域经理、业务员及其它职部门经理 普通员工 1、 费用发生前,需征求部门经理、主管副总的批准 招待费、交际应酬费(需2、 未经事先批准的此类费用,责任人自行承详列说明) 担 3、 一般情况下出租车费由个人承担。 饮费用 员【 】元/日(住【 】/餐【 】/车【 】) 报销条件、报销额度及审批人 第 3 页 共 4 页 1、 在报销范围内(公务出差)的出租车票经部门经理签字后全额报销 2、 在报销范围之外的特殊情况需经部门经理出租车费用 和分管副总的批准后,注明时间、地点及事由,方可报销 3、 一般情况下出租车费由个人承担。 住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下:
项目 级别 总经理 住宿及餐费XX元内 (日)补助标准 副总/总助 住宿及餐费XX元内 (日)补助标准 经理 住宿及餐费XX元 (日)补助标准 区域经理/业住宿及餐费XX元 务/普通职员 (日)补助标准 公司工作人员出差,按以上规定标准报销,超支部分自理。同性别两人同行出差,公司要求住一个房间,以节省差旅费开支。
出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差,住宿费凭票据报销,标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差,当日完成工作能够返回的分别综合补助50元,能够当天返回的,须当天返回,特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议,统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费,由会议费规定统一开支。无任何安排情况,实行实报实销。 第十条 出差补贴标准
(1) 员工在出差当天的9:00前出发、17:00后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不
予计算出差补贴。
(2) 远途出差者,计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如,9号出差12号返回者,
给予3天的出差补贴;
(3) 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
XX元 XX元 定额包干 XX元 XX元 定额包干 XX元内 XX元内 票据。 定额包干,须有XX元内 XX元内 定额包干 市)地区 区 省会(直辖地市级地县市级地区 备注 第 4 页 共 4 页
(4) 出差期间不得另外报支加班费,法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章 附则
第十一条 下属与上级一起出差时,下属将扣除住宿补贴。
第十二条 餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。 第十三条 本管理制度经总经理核定后实行,修改时亦同。