附件1
受检工程现场准备资料清单
一、经施工图审查机构审查合格并加盖印章的工程勘察报告、全套施工图设计文件及设计变更文件;
二、施工图设计文件审查报告; 三、施工、监理单位《中标通知书》; 四、施工、监理合同;
五、工程质量监督注册报监手续; 六、建设工程施工许可证;
七、各参建单位、检测单位及图审机构资质证书(复印件);
八、施工单位项目经理部管理人员资格证书、监理单位监理工程师执业注册证书、主要专业工种人员操作上岗资格证书;
九、工程施工文件资料及监理资料等。
附件2
在建房屋建筑工程各方责任主体质量行为检查表
工程名称: 类序别 号 检查项目 检查情况 评 价 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 建 施工前办理施工图设按规定办理。 2 计文件审查情况 未按规定办理。 按规定委托。 设 3 按规定委托监理情况 未按规定委托。 组织图纸会审、设计交底,设计变更 组织图纸会审、设计按规定办理、重大变更重新报审。 单 4 交底、设计变更工作未组织图纸会审、设计交底, 情况 设计变更未按规定办理、重大变更未 重新报审。 位 5 分户验收情况 勘 察 设 计 单 位 6 勘察单位资质情况 7 设计单位资质情况 按照验收内容检查。 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 施工前办理质量监督按规定办理。 1 手续情况 未按规定办理。 参加地基验槽、基础、全部参加验收工作 主体结构及有关重要8 部分参加验收工作 部位工程质量验收情未参加任何验收工作 况 全部签发 签发设计修改变更、签发主要的设计变更、技术洽商通知 9 技术洽商通知情况 没有签发 10 参加有关工程质量问参加有关工程质量问题的处理 题的处理情况 未参加有关工程质量问题的处理 单位资质、项目经理部管理人员资格单位资质、项目经理 □合 格 符合相应要求,人员配备到位。 部管理人员(含分包 11 单位)资格、配备及单位资质、项目经理部管理人员资格 不符合相应要求,检查时项目经理不□不合格 施 到位情况 在现场。 施工组织设计或施工 12 方案审批及执行情况 工 施工现场施工操作技 术规程及国家有关规单 13 范、标准的配置及实 施情况 工程项目质量问题的 位 14 整改和质量事故的处理情况 基础、主体等重要分15 项、分部工程验收情况 单位资质、项目监理16 机构的人员资格、配备及到位情况 监理规划、监理实施细则的编制审批内容17 的执行情况,例会制 度执行情况 监 对材料、构配件、设 18 备投入使用或安装前进行审查情况 理 见证取样制度的实施19 情况 单 对重点部位、关键工20 序实施旁站监理情况 位 基础、主体等重要分21 项、分部工程验收情况 按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行。 施工组织设计或施工方案审批程序混乱,或不按施工组织设计或施工方案执行。 施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。 施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。 质量问题认真、及时整改,质量事故严肃处理。 质量问题不整改,质量事故不处理。 基础、主体结构经验收合格进行下道工序施工。 基础、主体结构未经验收合格擅自进行下道工序施工。 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备到位。 单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求,检查时总监理工程师不在现场。 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,并严格执行。 未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,或未执行。 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。 未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查。 实施了见证取样制度。 未实施见证取样制度。 按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理,有相关记录。 对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理。 按规范及时组织基础、主体结构验收。 未及时对基础、主体结构组织验收。 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 质量问题通知单签发手续齐全,质量质量问题通知单签发问题整改结果的复查及时,资料齐全。 22 及质量问题整改结果不按规定签发质量问题通知单,质量的复查情况 问题整改结果不复查。 工 是否超出资质范围从在资质范围内承接任务 23 程 事检测活动 超出资质范围承接任务 质 量 检 检测报告形成程序、测 24 数据及结论的符合性程度 单位 施是否超越认定的审查 工25 范围 图审查是否按国家规定的审26 机查内容进行审查 构 建 设 单 位 统 勘察设计单位 施 工 单 位 计 监 理 单 位 结 工程质量检测单位 果 施工图审查机构 合 计 检查情况及结论 检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 □合 格 □不合格 严格在认定的审查范围从事审查工作 超越认定的审查范围从事审查工作 严格按国家规定进行施工图审查 存在错审、漏审 合格 项, 不合格 项。 合格 项, 不合格 项。 合格 项, 不合格 项。 合格 项, 不合格 项。 合格 项, 不合格 项。 合格 项, 不合格 项。 合格 项, 不合格 项。 检查组成员签字: 检查日期:
注:1、检查项目有一项不合格,即检查结论为不合格。
2、检查情况主要记录不合格项事实描述。
附件3-1
工程建设强制性标准执行情况检查表
(工程勘察部分)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 勘察成果与实际情况的符合15 程度 16 17 结果统计 编制技术文件执行强制性标准情况 现场及试验室工作执行强制性标准情况 检查项目 检查内容与方法 钻探及取样 原位测试 室内试验 其他工作 勘察手段和勘察工作量是否合理 岩土指标和承载力是否正确 场地类别和地震液化的判定是否正确 对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确 地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价 技术文件内容是否存在重要缺漏 是否有其他文字、数据、图纸的错误 持力层 地震效应评价结论 地下水 承载力和变形参数 基坑支护参数 文件中其他重要结论 评 价 备 注 合格 不合格 合格 项, 不合格 项。 检查组成员签字: 检查日期: