正确 错误
判断题
100.审计人员对10万元银行存款进行审查时,发现有50元被出纳贪污,则通常认为,这种情况是微不足道的。
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判断题
101.企业内部控制审计报告应当与内部控制评价报告同时对外披露或报送。
正确
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判断题
102.注册会计师审查公开发行股票公司已发行的股票数量是否真实、是否已收到股款时,应向主要股东函证。
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判断题
103.审计报告的签署日期应为完稿日期或财务报表截止日。
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判断题
104.没有内部控制系统的企业财务报告不一定不可靠,但财务报告一旦不可靠,则企业的内部控制系统必定无效。
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判断题
105.环境证据是指对审计事项产生影响的各种环境事实,一般属于主要的审计证据。
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判断题
106.能够胜任审计证据的先决条件是审计证据的相关性。
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判断题
107.为了证实审计结论,审计人员取得的相关审计证据越多越好。
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判断题
108.在审计的整个过程中,收集、鉴定和综合审计证据,是审计工作的核心。
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判断题
109.现代审计与内部控制系统之间存在着密切的联系。
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