护滩 10 软体排铺设 11 坝体抛筑 12 筑坝 13 坝面构件安装 坝面砼及铺砌 预制场地及设备 软体排不得违反设计要求,铺设在松散或淤泥质土质基层上,搭接宽度满足设计要求和验评标准规定 抛填料级配满足设计要求;定位准确,抛填均匀 块体完整,摆放均匀,不得局部隆起,数量不得少于设计要求 坝面砼浇注密实,无离析、无漏振,养护措施符合要求;砌块铺砌平整、紧密、均匀、充填密实,基层不得外露,勾缝饱满牢固,组砌形式满足设计要求 预制场地及设备满足构件预制质量要求 14 15 砼构材料规格及场地硬化,无混堆;水泥存放满足防雨、防潮要求;材料规格存放 满足设计要求,粗骨料规格满足预制工艺需要 配合比设计应由具备资质的试验室进行,按砼配合比设计规程 件制16 配合比设计 进行试配,原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单内作 17 砼拌合及浇注 容齐全、规范 原材料计量符合规范规定;砼无离析,无漏振、过振 模板数量、刚度及平整度满足预制需要;模板应及时清洗、涂抹脱模剂;脱模及养护时间符合规范 土工织物的拼幅、搭接及缝接满足设计要求和规范规定,缝接方式必须先试验后实施 土工织物在储存和施工过程中必须满足规范中有关防老化的规定 分层、级配和铺设范围满足设计要求 分段合理,接缝平顺,沉降缝及排水处理良好;砌筑紧密,填缝饱满,组砌形式满足设计要求 18 脱模及养护 19 拼接 土工织物 20 防老化 21 倒滤层 岸壁 22 砌体挡墙 23 现浇混凝土分段合理,接缝平顺,沉降缝及排水处理良好;模板支护牢固,21
挡墙 爆破 24 爆破开挖 沉降位移25 观测 观测
混凝土密实,不得出现冷缝,养护时间符合规范规定 炸礁的各项爆破参数应满足施工组织设计要求,并应符合规范规定,不得有松动和不稳定石 观测方案科学合理,布点及时,观测记录连续、真实、完整,根据上述检查情况,确定得分,未开展,计0分 注:1.评分分为五个档次,分别为好(9-10分),较好(7-8.9分),一般(6-6.9分),较差(3-5.9分),很差(0-2.9分)
2.施工工艺督查总得分为抽查指标项中实际抽查指标项评分的平均值(保留小数点后一位)。
附表9:
水运工程航道实体质量督查内容及评分表 督查 序内容 号 抽查指标项 标准和评价方法 评分 1 石料强度▲ 材 料 3 土工织物 4 砂料 块石 抛筑 块石(砼)护面 7 平整度 5 2 石料规格及风化程度 施工现场抽测石料强度,低于设计要求值为不合格, 计算合格率 查看石料风化状况及石料大小规格,确定得分 现场随机抽样检测,计算合格率 抽测砂料粒径、含泥量等,计算合格率 范围、高程、按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测,计算合 坡度 格率 根据不同面层形式,按验评标准规定的相应允许偏差 和检验方法抽测,计算合格率 根据不同面层形式,按验评标准规定的相应允许偏差 6 厚度▲ 22
和检验方法抽测,计算合格率 8 砼强度 软体排缝制偏差 采用取芯法抽测,低于设计值为不合格,计算测点合 格率 按验评标准规定的允许偏差和检验方法,抽测排体幅 长、宽、加筋带间距、系结条间距等,计算合格率 按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测,计算合 软体排 10 搭接宽度 格率。水下护底排体采用探摸或多波束仪扫测,排体搭接应符合设计要求,按缺陷个数或缺陷面积确定得分 11 压载物厚度或数量▲ 尺寸及重量▲ 砼抗压强度▲ 砼表面缺陷及修补 按验评标准规定的允许偏差和检验方法,抽测散抛石 压载厚度、系结压载物脱落个数,计算合格率 现场抽查预制构件的外形尺寸,抽查压载块重量,计 算合格率 采用取芯法或超声回弹法检验,低于设计值为不合格,计算合格率 视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、 砂斑、砂线等一般缺陷超标状况,确定得分 按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测,计算合 格率 按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测,计算合 格率 采用取芯法或超声回弹法检验,低于设计值为不合格,计算合格率 9 12 砼预制构件 13 14 15 尺寸及高程 砌石及现浇砼16 平整度 建筑物 17 砼抗压强度
注:1、表中所列项目带“▲”的均为必查项。
2、各抽查指标项以其实测合格率达到90%以上乘以100为该项评分,合格率低于60%为0分,合格率在60%和90%之间内插记分。
3、工程实体质量督查得分以检测指标项评分和检查评分的平均值计。
23
附表10:
安全生产管理行为督查内容及评分表 督查 内容 抽查指标项 扣分标准 满评分 分 20 20 合同工期 违规压缩合同工期,扣20分; 安全生产 概算中未确定安全生产费用,扣20分;确定的安全生产费费用 用未达标,扣4-6分;安全生产费用支付不及时,扣4分; 安全生产 安全生产责任制、检查、事故报告等制度,缺一项扣10分;制度 建设 有一项制度无针对性或未落实,扣4分; 1.无应急预案或预案不全,扣5-10分;预案无针对性或不应急预案与可操作,扣2-4分;未组织演练,扣2-4分; 保障措施 2.未按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料,扣7-10分; 资质条件 中标施工单位无安全生产许可证,扣10分;未对“三类人员”考核证书审查,扣4-10分; 30 20 10 安全监理 无安全监理责任制,扣10分;无针对性或未落实,扣4-6责任制 安全监理 计划 施工组织设监理 计及专项施工方案审查 分; 10 无安全监理计划,扣10分;无针对性或未落实,扣4-6分; 10 1.未审查施工组织设计中安全技术措施,扣10分;不及时审查或未签字,扣3-7分; 2.未审查危险性较大工程的专项施工方案,扣10分;审查不全、不及时审查或未签字,扣3-7分; 1.发现重大安全事故隐患未发停工指令,扣10分; 10 督促隐患 2.发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改,整改 扣7-9分; 3.施工单位对重大安全事故隐患拒不整改,未报主管部门,24
10
扣10分; 安全监理 台账和日志 无安全监理台账,扣10分;台账不全或无具体内容,未经总监或驻地监理工程师定期检查,扣4-6分;无安全监理日10 志,扣2分; 1.无安全生产费用使用台帐或台账不清,扣5分;安全生产费用被挪用,扣5-10分; 2.未对施工人员投保意外伤害保险, 扣5分; 1.安全生产责任制、检查、培训、事故报告等制度缺一项扣10分;有一项制度无针对性或不落实,扣4分; 2.未明确分包工程安全职责或不落实, 扣10-20分; 10 40 10 安全生产 费用 安全生产 制度 三类人员 “三类人员”一人无证书扣5分;证书未复审,未参加年度证书 继续教育,发现一人次扣2分;发现证书伪造,扣10分; 1.未对本工程进行危险源识别评价,扣10分;危险源识别无针对性,扣4-10分;未对重大危险源进行实施管理,扣7-10分; 施工 风险管理 2.未落实风险告知制度,扣10分;未书面告知作业人员,扣4-6分; 3.无应急预案或预案不全,扣7-10分;预案无针对性或不可操作,未及时更新,未组织演练,扣4-6分; 1.施工组织设计中无安全技术措施,扣10分;措施不全、施工组织设计、专项方案和临时用电方案 无针对性或不可操作,扣4-8分; 2.无危险性较大工程专项施工方案,扣10分;方案未报批,10 扣3-6分;方案不全,安全措施针对性不强或不可操作,扣20 4-6分; 3.未按规定制定临时用电方案,扣10分;无电工巡视维修保养记录或记录不连续的,扣1-3分; 特种作业人1.未建立特种作业人员花名册,扣8分;无到岗、离岗记录,员持证 扣1-3分; 10 25