审计局2021年工作总结及2022年工作计划(2)

2021-11-20 23:17

  5.在增进群众福祉上持续发力,推动民生保障和发展措施不断深化。全市审计机关聚焦公共事业发展和民生改善,继续围绕国计民生,加强对交通、医疗、教育等重点民生领域的审计。一是推动守住民生保障底线。市审计局继续抓好社保医保基金、保障性住房审计监督,组织开展储备物资专项审计,依托大数据进行趋势分析并提示风险,与兄弟市审计机关合作揭示骗取医保基金的行为,提交的专项报告和审计要情获得市领导批示。二是推动提升交通、医疗、人才服务品质。市审计局扎实开展跨系统、跨部门、跨业务数据的挖掘分析,交通领域关注了公共交通财政补贴、道路品质提升行动,医疗领域关注了基本公共卫生服务体系、市属医院“智慧医疗”系统,人才领域关注了人才政策和“稳就业”政策,促进各项惠民政策落到实处。福田、盐田区审计局通过对幼儿园、中小学进行审计,推动加快学校建设进度。

  6.在推进领导干部履职尽责上持续发力,全面提升经济责任审计层次和水平。全市审计机关聚焦权力运行和责任落实,认真执行《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,全年审计领导干部xx名,查出各类问题金额xx.xx亿元。一是合力推进经济责任审计工作。市委审计办、市审计局建立完善经济责任审计工作联席会议制度,成员单位包括纪检监察、组织人事、人力资源、国资监管、金融监管、财政和审计,推动召开了市委审计委员会成立以来的第一次经济责任审计工作联席会议,进一步加强对重点领域、重点地区、重点岗位领导干部的监督。二是围绕权力运行强化审计监督。市委审计办、市审计局以强化对权力运行的监督和制约为目标,审计市管领导干部xx名,对结构化和非结构化数据进行关联分析,查出各类问题金额xx.xx亿元,发出移送处理书xx份,移送违法违规问题线索xx起、涉及金额xx.xx亿元,揭示问题背后的体制障碍、机制缺陷、制度漏洞,提出审计建议。

  (三)与时俱进、改革创新,优化审计管理和组织方式取得新成果

  1.审计项目计划的龙头和“指挥棒”作用得到有效发挥。全市审计机关在认真编制和执行审计项目计划的基础上,在召开审计进点会、管理审计现场、共享利用审计成果等方面探索出有效经验。市审计局建立并动态更新全覆盖审计对象数据库、内审指导监督工作对象库,探索运用数据可视化技术对市本级一级预算单位进行审计风险数据画像,得到纪检监察机关的肯定;强化跨类型审计项目和跨层级审计机关、跨专业审计部门、跨区域审计项目的相互衔接,落实“两统筹”取得良好效果;将审计年度分为三个阶段进行管理,严格按照时间节点分类督办审计项目,推动加快审计项目实施进度。

  2大数据审计工作取得阶段性成效。市审计局成立大数据审计工作领导小组,增设大数据审计处,印发电子数据采集工作方案、电子数据管理办法等,要求大数据审计项目设置业务、技术“双主审”,推动大数据审计模式在全市铺开;建成市财政行业审计数据规划库,与财政、社保、医保、公积金、组织人事数据实时联接,启用大数据分析室,数据分析范围扩大至市区两级预算单位;从市区审计机关抽调业务骨干和专业人员,组建全市财政数据联合分析团队,首次实现市区纵向联动、市本级业务部门横向互动的财政全覆盖大数据审计模式。宝安区审计局完成经济责任审计信息系统、审计整改监督信息化系统、重大项目稽查系统的开发运行。

  3.审计发现问题的整改落实取得新突破。市审计局对整改事项实行“挂销号”动态管理,将以前年度审计发现问题整改情况纳入审计内容,强化审计整改信息公开,将整改情况作为对被审计单位绩效考核的重要依据,该举措走在全国前列;联合纪检监察机关进行整改“回头看”,主要关注疫情防控、民生发展等领域;印发街道党工委书记履行经济责任问题清单,通报普遍性、典型性、苗头性问题,督促各区开展自查自纠。龙华区审计局开展“回头看”推动xxx个问题完成整改。坪山区审计局梳理形成巡察和审计发现共性问题清单。深汕特别合作区审计局组织辖区单位开展自查自纠整改了x个问题。

  4.审计成果开发与运用进一步深化。市审计局注重形成多维度的审计成果,审计过程中及时出具风险提示函、审计整改函、审计建议函等,定期向市委审计委员会报送审计要情、信息专报、工作动态等,市委审计委员会成立以来共报送审计简讯xx条、审计要情和信息专报xx篇,获市领导批示xx次;注重形成综合性的工作成果,预算执行审计工作报告反映了市本级全口径预算、部门预算执行、财政决算、重大政策措施落实跟踪、重大专项和政府投资项目等六类审计情况,“贯彻落实新发展理念”专题绩效审计工作报告全面反映了xxxx年绩效审计情况,涉及政策贯彻落实、财政资金提质增效、民生事业发展、智慧城市建设四个方面,获得了市人大常委会的肯定;注重形成具有特区特色的科研成果,首次承担审计署重点科研课题,报送的大数据审计调研报告获评审计署“优秀调研报告”。

  5.推动监督力量贯通获得新进展。市审计局主动与其他监督部门对接,按照与纪检监察机关、市委巡察机构建立的协同机制,选派人员参加巡视巡察、办案和干部监督等工作,将年度巡察计划作为制定审计项目计划的重要参考,将市委巡察办建议的单位列入“巡审结合”范围;推动“巡”“审”双方建立健全成果共享机制,定期向纪检监察部门抄送审计报告;加强统筹协调,采取国家审计、内部审计和社会审计联动的模式,开展市属国企异地投资审计,在高校财政经费投入使用、市属医院“智慧医疗”系统建设等审计项目中调动内审人员配合审计;要求将内审机构人员配备、项目实施、结果运用等列入必审内容,提高监督实效。

  (四)践行“两个维护”,强化政治忠诚,党风政风和机关效能进一步提升

  1.坚持把党的政治建设放在首位。市审计局以坚定理想信念巩固拒腐防变根本,及时学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示和重要理论文章,把党的领导落实到审计工作的全过程各环节,局党组完成理论中心组xx个主题学习、分专题开展x次集体研讨,各党支部开展政治学习100次;以强有力的责任践行对党忠诚,局党组x次专题研究全面从严治党工作;以政治生态风清气正引领廉政建设走向深入,局领导班子xx次参加支部组织生活、xx次为党员干部讲党课,各党支部召开支部会议xxx次、主题党日活动xxx次、谈心谈话xxx次、谈话提醒xx次。

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