免费《某公司采购管理制度及操作流程》(doc)
以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后, 办理借支采购金额 或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并 以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后, 才能办 理入仓手续。 (七)采购付款方式 1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核, 总经理核准签字后方可报销。 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、 采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 (八)采购经办人行为规范 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、 比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、 回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予 辞退,情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则 1.各部门需要采购时, 凡是没有按上述审批手续审批和流程采购