供应商审计与批准标准管理规程 - 图文(5)

2019-08-03 13:17

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主要物料供应商现场质量审计报告

被审计供应商 审计状态 所供物料名称 被审计方信息 单位地址 联系人信息 质量审计组信息 审计负责人 审计组成员 联系人信息 现场质量审计总结报告 一、审计项目及得分情况(详见《主要物料供应商现场质量审计项目及评分表》) 二、存在的主要问题 序号 1 2 3 4 审计项目 机构和人员 厂房和设施、设备 物料管理 生产工艺流程与 生产管理 质量保证与控制管理 产品运输 变更控制 其他补充审计的项目或说明 存在的主要问题 审计日期 目前 审计次数 年 月 日 5 6 7 8 三、质量审计组的建议及意见: □不合格,建议否决 □不合格,建议整改后重新审计 □合格,建议使用 □良好,建议使用

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质量审计组成员签名: 日期: 年 月 日 备注:一般情况下,50分以下:不合格,建议否决;50~59分:不合格,建议整改后重新审计;60~69分:合格,建议使用;70分以上:良好,建议使用。 四、质量管理负责人(质量受权人)意见: □批准 □不批准 □整改后重新审计 签名: 日期: 年 月 日 五、下次拟审计日期: 年 月 日 六、附件名称(如影像资料等):

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供应商审批表

所供物料名称 被审计供应商 单位地址 审计原因 审计方式及结果 审计方式 资质审计 样品评价 现场审计 书面审计 存在的主要缺陷: 质管部意见: 签名: 日期: 年 月 日 质量管理负责人(质量受权人)意见: □ 同意采购 □不同意采购 □整改后重新审计 签名: 日期: 年 月 日 制造中心总监意见: 签名: 日期: 年 月 日

审计日期 年 月 日 审计结果

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合格供应商证明书

经对供应商质量审计和质量评价,现确认:

供应商: 供应商地址: 为下列物料(包括规格、质量标准)的合格供应商:

质管部负责人签名:

制造中心总监签名:

批准日期: 年 月 日

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供应商年度审计评分表

供应商名称: 年 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年得分: 到货 总批次 质量: 质量(批次) 验收 合格 不合格 检验 合格 不合格 所供物料名称: 交货期(批次) 生产使用 准时 合格 不合格 延误 价格: 价格(批次) 良好 较差 售后: 售后服务(批次) 及时 滞后 交货期: 备注:价格“良好”为20-30分,“较差”为0-20分。未到货月份批次填写“0”。


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