2、 凭证审核 完成凭证录入后,点击更换操作员,以财务主管-张婷的身份登录K3主控台。然后就进行凭证审核操作。步骤如下:在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【凭证查询】,双击查询,对未审核的凭证进行审核。 3.凭证过账 完成凭证审核后,仍以财务主管-张婷的身份登录K3主控台。然后进行凭证过账操作。步骤如下: 在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证过账】,双击【凭证过账】,根据提示进行过账。 4、输出表单 (1)凭证汇总表 (2)总分类账 (3)多栏账 六、摊提凭证处理 首先,将系统日期调整为2012-02-29,然后,进行总账系统日常业务处理的摊提凭证处理操作。日常凭证预提主要进行了新增凭证预提方案、生成凭证、凭证审核及过账这四部分内容操作。 1、新增凭证预提方案 首先以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台,然后新增凭证预提方案。步骤如下:在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【凭证预提】→按照实验内容进行方案预提设置。 2、 生成凭证 新增凭证预提方案设置完成后,点击【生成凭证】即可。 3、凭证审核、过账 凭证生成后,点击更换操作员,以财务主管-张婷的身份登录K3主控台,进行凭证审核、过账。步骤如下:在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【凭证查询】,双击查询,对未审核的凭证进行审核。审核完成后,双击【凭证过账】,再根据提示进行过账。
K3财务管理系统实验报告 - 图文(4)
2019-08-30 22:01
K3财务管理系统实验报告 - 图文(4).doc
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