**********股份有限公司*******事业部 管理文件 标题 文件编号 更改状态 页 码 GP03-002-2013 A/0 4/5 定制件采购管理规定 应确保外包装不受污染和损伤。
4.5.5. 采购部应与供方事先在合同或订单中约定送货地址、时间,及送货和卸货方式。送
货到公司时卸货方式应适应事业部现有装卸条件,事业部不提供装车、运输及卸货服务。
4.6.
验收与入库
4.6.1. 要求供方交货到事业部仓库的,品管部按检验标准进行来料检验,检验合格的产品
由仓库清点后办理入库;不合格或缺料时由采购部通知供方处理,并在规定时限内,补交合格的产品。
4.6.2. 要求供方直接交货到客户处的,品管部派检验员带发货单到供方现场验货,验货包
括产品质量与发货数量两部分。验收不合格时,需由供方整改后重新送检。验收合格后,由供方按要求包装产品并粘贴发货单后发货,仓库按产品检验单合格数量入库。
4.6.3. 因供方加工不良,但因生产或客户急需,经授权领导批准后,可以作让步接收处理,
供方承担相应费用,让步接收的产品,不免除供方产品质量责任。
4.6.4. 不合格或让步接收的产品,由品管部出具不合格品通知单和纠正预防措施表,造成
事业部损失的,品管部同时开具扣款通知单,交采购部协调供方处理,品管部跟踪并结案。
4.6.5. 制造部生产中发现不良的主要原因是由于采购定制件时,制造部应及时通知品管部
重新确认定制件质量,同时填写《质量异常信息单》,必要时由品管部组织相关部门进行原因分析与整改。
4.7.
对供方的质量和供货考核
4.7.1. 品管部和采购部每月对定制件供方情况进行评分,评分包括定制件质量、价格和服
务三大部分。
4.7.2. 具体按《采购业务管理规定》中供方评价条款执行; 5. 相关文件
***-2013 《采购控制程序》
**********股份有限公司*******事业部 管理文件 标题 文件编号 更改状态 页 码 GP03-002-2013 A/0 5/5 定制件采购管理规定 ***-2011 《采购业务管理规定》 ***-2013 《质量工作管理规定》 ***-2012 《仓库工作管理规定》 ***-2013 《文件控制程序》 6. 记录
*** 供方评定记录表 *** 供方业绩评定表 *** 供方质量评分记录表 *** 合格供方名单 *** 不合格品通知单 *** 纠正/预防措施表 *** 质量异常信息单 *** 核价单
*** 定制加工评审表 *** 钣金件供方考察记录表