TSG Z0004-2007
3、法律、法规及其他外部要求的变更;
4、在接受第二方、第三方审核之前。
4.3审核实施前,由审核组长应对审核实施方案进行策划,编制审核日程计划表并通知相关部门做好内审准备,审核组
成员在审核组长带领下做好审核前准备,编制审核检查表。
4.4内审员必须经培训合格具备内审员资格,且不能审核与自己有直接责任的工作;
4.5审核组根据审核结果编制内审报告,经管理者代表(质保工程师)批准后,由质管责任工程师发放至相关部门。对审核中发现的不符合项,开具不合格项报告,经相关部门负责人确认后,发放至相关部门;
4.6相关部门应对产生不合格项的原因进行分析、采取纠正/预防措施,审核组负责跟踪验证所采取措施的效果;
4.7审核组长将所有内审记录整理成册,交管理部保存。