分包检测项目审批表
分 包 检 测 项 目 签名: 年 月 日 签名: 年 月 日 分 包 理 由 室 主 任 意 见 技 术 负 责 人 意 见
校核方法有效性评审表
校核方法名称 有关程序文件 校行 核情 方况 法简 执述 评审 意见 评依 审据 意理 见由 评 审 理 由 批 准 人 备 注
方法原理、程序是否合理 方法技术指标是否适用 本单位是否继续采用 评审人: 年 月 日 年 月 日 合理□ 不合理□ 适用□ 不适用□ 建议采用□ 建议不采用□ 名称 编号 采用校核方法确保检测工作质量的程序 版号 第 版
严重不合格报告
管理部门经办人 不 合 格 事 实 描 述 建 议 纠 正 措 施 计 划 纠 正 措 施 完 成 情 况 责任部门 部门负责人: 管理科经办人: 批准纠正措施计划 技术负责人或 质量负责人: 科室负责人: 年 月 日 纠 正 措 施 验 证 管理部门经办人: 年 月 日
受控文件发放登记表
序 号 文件名称 文件编号 文件受控号 领 用 部门/人 领用日期 备 注
文件发放人:
质量体系内部审核不合格项报告
共1页,第1页
受审核部门 审 核 员 责任部门 审核日期 不合格事实描述 不符合:标准 不合格类型:A (体系性) □ B (实施性) □ 程序 C (效果性) □ 审核员: 不合格部门负责人: 年 月 日 完成日期: 年 月 日 部门负责人: 年 月 日 审核员: 年 月 日 批准纠正措施计划 质量负责人: 年 月 日 建议的纠正措施计划 纠正措施完成情况 纠正措施验证 科室负责人: 年 月 日 审核员: 年 月 日 审核组长: 年 月 日