质量记录表格(7)

2019-02-15 13:54

附件 B (纠正措施要求表) 编号: 内审员: 受审部门: 不符合事项描述: 不符合程序: 条款: 签 名: 类型: 日 期: 建议纠正措施: 完成日期: 签名: (部门负责人) 认可: (内审员) 批准: (质量负责人) 日期: 日期: 日期: 纠正措施已经完成 签名: (部门负责人) 日期: 纠正措施已验证 签名: 工 (内审员) 日期: 检测结果正确性和有效性可疑情况追溯和纠正记录

共1页,第1页

责任部门 不 合 格 事 实 责任人 产 生 可疑检 的测 原因结 果 纠 正 行 动 简 述 纠 正 措 施 验 证 备 注 是否已书面通知客户或委托人: □ 是 □ 否 书面通知的内容要点: 执行人: 年 月 日 科室负责人: 年 月 日 内审员: 年 月 日 检测设备自校准记录

1、被校仪器基本信息

仪器名称 型号、规格 仪器制造厂 仪器编号 使用部门 购置日期

2、校准依据的文件名称和编号

3、校准环境条件: 温度: ℃, 湿度: %RH

4、校准时使用的计量器具 仪器设备 型号、规格 仪器编号 检定证书(或自 校报告)编号 检定证书(或自校 报告)有效日期 5、校准项目、校准数据、校准结果(以表格形式列出校准项目名称、校准数据,各检测设备可自行设计表格,但应包括下列内容)

5.1外观检查记录。

5.2仪器各部件功能检查记录。

5.3技术指标校准项目、校准数据及数据处理。 5.4校准结果或校准结论。

5.5校准不确定度(必要时给出)。

6、被校准设备调修记录(如对被校准设备进行了调修,应作出记录)。

7、校准人员和核验人员签名及签署日期。

标 准 物 质 目 录

序号 标准物质名称 编 号 制造单位 购入日期 验收情况 失效日期 存放地点(区域) 备 注


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