外贸出口退税申报系统培训讲义 - 图文(2)

2019-03-03 18:16

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3.录入退税申报出口数据

拿到出口报关单后,首先在电子口岸的“出口退税子系统”中进行报关单信息的确认并报送。

然后登录出口退税申报系统10.0,点“基础数据采集”—“出口明细申报数据录入”,点“增加”按钮,根据报关单录入出口数据,点“保存”按钮,保存录入的出口数据。

(注意:一张报关单上列有几项商品,就录入几条出口数据,不能合并录入)

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关联号:进货出口数据相关联的标志,一般为出口年月+序号,例如20110010001。一般情况下,一个

报关单号对应一个核销单号;报关单号确定关联号后对应的增值税专用发票也采用同一个关 联号。

申报年月:同关联号前六位,例如201101。 批次:一个申报年月下录入的数据次数,例如01。

序号:一个关联号下数据的条数,例如0001、0002、0003?? 出口发票号:出口发票上的号码

报关单号:关单右上角海关编号后9位+0+两位项号(即报关单下面商品编号前的号) 美元离岸价:FOB价(成交方式为CIF的,要减去运费和保费) 商品代码:报关单上的商品代码(不足10位的,后加00补足10位) 出口数量:按报关单上第一数量填写

所有的出口数据录完后,点“审核认可”按钮,选择“当前筛选条件下所有记录”、“审核”, 出口数据的标识均为“R”。

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4.录入退税申报进货数据

取得增值税专用发票后,首先要在发票开票日期30天内,在“发票信息认证系统”或国税局进行发票信息认证。

在出口退税申报系统,点“基础数据采集”—“进货明细申报数据录入”,点“增加”按钮,根据增值税专用发票录入进货数据,点“保存”按钮,保存录入的进货数据。

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关联号、申报年月、批次、序号:同出口数据。 进货凭证号:发票代码10位+发票号码8位(共18位) 供货方纳税号:销方纳税识别号(15位) 开票日期:发票开票日期 商品代码:同出口数据 数量:根据实际数量录入 计税金额:不含税金额 其他自动带出。

所有的进货数据录完后,点“审核认可”按钮,选择“当前筛选条件下所有记录”、“审核”,进货数据的标识均为“R”。

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