文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 6. 应用记录
6.1《供应商资料表》 6.2《合格供应商名录》 6.3《供应商评价记录》 6. 4 《申请单》
6.5《请购单》 6.6《采购订单》 6.7《外协加工单》 6.8《产品采购周期表》 6.9《月材料需求表》 6.10《月物料耗表》 6.11《材料技术标准》 6.12《提货单》
6.13《入库/出库单》
7.检查与考核:
7.1本办法由物流部负责组织实施与监督检查。 7.2本办法的检查由公司副总经理负责批准实施。