作废。
注意:执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。 3.2.6删除作废凭证:
以02操作员的身份登录企业门户,对上题作废的凭证进行整理理。 操作提示:以02操作员的身份登录企业门户,业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证,制单——整理凭证。 3.2.7执行出纳签字:
以04操作员登录企业门户,对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。
操作提示:以04操作员的身份登录企业门户,业务——财务会计——总账——凭证——出纳签字。
3.2.8执行主管签字:
操作提示:以01操作员的身份登录企业门户,业务——财务会计——总账——凭证——主管签字。 3.2.9对凭证进行科目汇总:
以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总,并执行打印预览命令。
操作提示:以01操作员的身份登录企业门户,业务——财务会计——总账——凭证——科目汇总,选择“未记账凭证”,确定。 3.2.10设置常用摘要
操作提示:以01操作员的身份登录企业门户,设置——基础档案——其他——常用摘要。 3.2.11设置常用凭证:
操作提示:以01操作员的身份登录企业门户,业务——财务会计——总账——凭证——常用凭证,点击“增加”,分别设置“编码、说
明、凭证类别与附单据数”,设置完成后再点击“详细”,再设置借、贷方科目。
3.2.13以01操作员确认将所有凭证审核通过,并进行记账。 操作提示:以01操作员的身份登录企业门户,业务——财务会计——总账——凭证——记账。 注意:未审核的凭证不能进行记账 已经记账的凭证不能进行修改
第一次记账时会检查期初余额是否平衡,如果不平衡不能进行记账。
4 期末结转
4.1“期末”→“转账定义” →“期间损益”
4.2“期末”→“转账生成”
生成转账凭证
4.3 “期末”→“结账”
5 UFO报表模块
5.1 基本路径
选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表