xx县审计局规范权力运行制度汇编(18)

2020-12-24 22:46

办公室(审计计划)

一、行政职权(职能职责)及责任体系

(一)建立、维护并及时更新本级审计机关审计管辖范围内的被审计对象基本情况数据库;

(二)对被审计对象实行分类管理办法;

(三)及时掌握本级党委政府经济工作中心和上级审计机关审计工作的重点、民众关心的热点等信息,为审计项目计划的编制提供依据;

(四)负责年度审计计划(包括审计项目计划、审计结果公告计划)的编制、调整、执行检查等管理工作;

(五)根据年度审计项目计划,负责编制审计项目工作量计划, 为实行审计成本管理提供依据;

(六)对审计项目计划执行进度实行跟踪控制,及时通报审计项目计划完成进度情况,确保审计项目计划如期完成;

(七)对审计项目计划完成情况进行检查与评估;

(八)其他工作。

审计计划管理部门实行股室主任负责下的岗位分工责任制,股室主任主持全面工作,并对本股室工作全面负责,其他同志按照岗位分工,分别承担各自的工作职责。

二、权力行使依据

(一) 中华人民共和国审计法

(二) 中华人民共和国审计法实施条例

(三) 中华人民共和国国家审计准则

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