50575 3196 6280 4280 0 纯收入 12800 14450 17525 支出 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 32方案可行性分析 收入净现值一支出净现值=38092+527268+253155+37795+43725-17525+12861+ 10747=74784 0说明方案可行 33投资回收率 总收-总支 总支= 115917-41133 41133 1818 1.经济效益分析 11直接经济效益 从2006年到2010年计划收入统计如下 单位万元 62030 50575 3196 6280 4280 收入 2010 2009 2008 2007 2006 年 2111库存管理 2112质量考核 2113计划考核 2项目开发的模块组成 21采购比价系统 22客户管理系统 229服务管理 2210服务费用管理 2211服务回访考核 2212服务业绩管理 2213实施业绩管理 2214销售业绩管理 23人力资源系统 239计划考核 2310服务回访考核 2311销售业绩管理 2312实施业绩管理 24决策支持系统 249合同管理 2410实施管理 2411客户资料管理 第一部分 基本情况 第二部分 项目设计思路及研发内容 第三部分 投资效益分析与市场预测 第四部分 实践步骤与保障措施 1 项目背景 12项目提出的理由与过程 13承办单位概况 Sheet3
Sheet2 Sheet1 Chart1 年 收入 年 00000 00000
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00000 00000 00000 收入 000 000 0000 0000 0000 00000 000 00000 000 00000 0000 00000 0000 00000 0000 第 27 页 共 27 页