1、负责制定有关预算管理制度、政策和程序,确定各专业预算的牵头部门,制定各部门在预算管理中的职责等;
2、根据集团公司预算指导思想和本公司的年度发展规划确定年度预算指导思想和关键指标;
3、审议、批复年度预算草案,审议、批复年度预算调整方案;
4、监督、检查预算执行情况;
5、协调、解决预算编制和执行中出现的问题。
第九条成立预算管理办公室,由市场、计划、财务等部门人员组成,财务部是全面预算管理的综合管理部门,主要职责如下:
1、组织制定预算管理的有关制度等,落实全面预算管理制度的具体实施;
2、组织拟定年度预算的具体编制手册,下达年度预算编制总体要求;
3、组织公司预算的编制工作,进行各专业预算的汇总、审核、综合平衡、调整,拟定公司年度预算方案,提交公司预算管理委员会审批,并办理上报手续;
4、对已批准的年度预算分解下达执行;
5、与各部门共同监督、检查各项预算的执行情况,定期汇总预算执行情况的信息资料,提出预算的考核意见;
6、收集、整理预算编制的各种资料,建立健全预算管理的各项基础工作。
第十条各专业部门负责编制专业预算,主要职责如下:
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