公司管理制度(3)

2018-11-23 21:00

采购当事人作开除处理,相关分管领导同处连带和领导责任。

5、对临时急需办公用品可经综合部、采购部同意后由使用本部门或公司自行采购。

四、办公用品入库

1、办公用品采购完成后,必须办理入库手续。办公用品入库前必须进行验收,对于符合规定要求的,由综合部登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。

2、办公用品采购发票应由采购人员、综合部、财务部、分管领导、总经理签字确认入库后,方可报销。

五、办公用品领用

1、各部门领用办公用品应填写办公用品领用单,经领用人签字确认后方可领用。

2、由总部综合部对当月办公用品分摊模式报销。

3、综合部负责监督检查办公用品的采购、领用、出入库管理登记等情况。不按规定流程执行的,由总部综合部对当事人作出相应的处罚20元、公司分管领导50元。

六、办公用品使用

1、严禁员工将公司办公用品带出公司挪作私用。

2、员工离职时应依办公用品领用登记表所领管理品一并退回。

3、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 4、办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

七、办公用品报废

非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提前提前出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报财务部同意后,到综合部办理报废注销手续。

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第四章 公司卫生管理制度

一、总则

1、为了加强公司办公环境的卫生管理,创建文明、整洁、优美的工作和生活环境,特制定本制度。

2、本制度适用于公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物处理以及食堂卫生管理。

3、总部综合部为公司环境卫生管理的职能部门,负责全公司的环境卫生管理、监督工作;公司各部门都应当按照各自的职责,协同做好环境卫生的管理工作。

二、 室内环境卫生管理

1、公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书柜、文件框等由使用者或负责人进行卫生与清洁工作,须保持整洁、干净。

2、个人的文件、资料须摆放整齐,桌面应保持整洁、干净,与工作无关的物品不得摆放在办公桌上,个人的私人物品等应单独放在抽屉内。

3、下班后个人的文件要整理、摆放整齐,座椅要归位。 4、各部门办公室内的卫生自行负责打扫,保持地面清洁、干净无杂物。

三、公共区域环境卫生管理

1、各公司办公、经营区域的清扫与保洁,由各公司自行负责。

2、公司各部门,应当按照划分的卫生责任区,负责清扫与

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保持。

3、禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。 4、公共区域(会议室、楼道),由综合部排班轮流打扫,每日至少清扫一次,定期进行大扫除,并须采用适当方法减少灰尘的飞扬,做到无垃圾、无积水、无死角。

5、公司建筑物墙面内外要保持清洁、干净,植物定期更换保养。

6、公司内禁止私养或携带鸡、猫、狗等动物。

四、寝室的卫生管理

1、宿舍要求制定轮流值班日表,宿舍内保持卫生、整洁、通风、被褥、床铺整齐,并有卫生人员宿负责宿舍的卫生和监督。

2、宿舍员工人员应注意个人卫生,养成良好的卫生习惯,日常用品要放置整齐有序。

3、宿舍员工离开宿舍后应做到人走灯关,

4、室内的垃圾必须做到袋装,并及时送到垃圾池,不准

将室内垃圾随便放置公共区域。

五、奖罚

1、违反本制度有下列行为之一者,由总部综合部根据情节轻重给予警告、扣分或经济处罚:

⑴ 发现部门办公桌面脏乱、个人物品随意摆放的,警告或处罚当事人10元/次;

⑵ 发现部门办公室地面有垃圾、果皮、纸屑、烟头及废弃物的,处罚部门负责人10元/次;

⑶ 公共区域发现有员工随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头及废弃物行为的,处罚当事人10元/次;

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⑷ 部门办公室内外墙壁有乱涂乱画的,处罚部门负责人20元/次,并由部门负责人自行清洗干净;

2、以上制度规定由总部综合部组织各公司检查小组监督执行,不定期进行检查实施处罚。

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第五章 差旅费报销标准及管理

一、总则

1、为了统一、规范管理员工因公出差事项;

2、本制度适用于公司总部以及公司因公出差的各级干部员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

二、出差审批

公司员工出差,需由部门领导安排,填写《出差审批表》(见附1)报公司分管领导审批同意后到财务部办理差旅费借支手续,公司总部和子公司中层干部以上出差报公司总部总经理审批,复印件交综合部作为考勤依据。安排出差要明确任务、时间、地点、乘坐交通工具等,相关部门在办理出差手续时,应严格把关,未经批准擅自出差的,差旅费不予报销,并以旷工处理。

三、报账时间

出差人员回公司后,必须在三天之内报账。

四、报账程序

(一)出差人员报账,应正确填列差旅费报销单和粘贴报销单据,由直管领导对工作完成情况审查后签署意见,并附上《出差审批表》,经部门领导审核、财务部审核、公司分管领导和总经理审核后报销。

(二)对未完成任务的人员,差旅费不予报销。

五、出差补助报销标准

差旅费报销标准(附件2)。

六、交通费报销标准

按照交通运输费用相关票据凭证据实报销,一般坐公交车,

特殊情况另议。

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