沈阳新松机器人自动化股份有限公司2011年年度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -249,993,597.13 2,523,057.42 -10008.36% 1、2011年公司经营活动产生的净现金流为-2,028.59万元,主要由于本年度生产规模扩大导致支付采购货款较上一年度有所增加,同时支付的职工薪酬以及相关税费也有所增加。
2、2011年公司投资活动产生的净现金流为-22,198.89万元,主要由于本年度购买土地使用权支出较大,同时公司对外投资支出增加。
3、2011年公司筹资活动产生的净现金流为-728.48万元,主要由于公司2010年度使用募投资金偿还借款支出而本年度不存在该支出,因而本年度筹资活动产生的净现金流较上一年度有所增加。
(八)公司主要子公司、参股公司的经营情况
1、子公司经营情况及业绩
(1)北京新松佳和电子系统股份有限公司(以下简称―北京新松‖,原名:北京新松佳和控制系统有限公司),成立于2003年10月13日,报告期末注册资本2500万元,主营业务为工业自动化、电信、计算机技术研制等。目前,本公司持有其46.43%的股权。
2006年7月28日本公司与北京新松自然人股东何刚、肖学海签订了《一致行动协议书》,约定何刚、肖学海在北京新松股东会、董事会的表决中与本公司采取一致行动。根据上述《一致行动协议书》,本公司实际控制北京新松佳和控制系统有限公司69.71%的表决权。2007年3月18日,公司名称变更为―北京新松佳和电子系统股份有限公司‖。
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,截至2011年12月31日,该公司总资产8,618.70万元,净资产6,374.32万元,2011年实现营业收入7,658.52万元,净利润1,277.18万元。该公司业务稳步发展,经营业绩逐年攀升。
(2)上海新松机器人自动化有限公司(以下简称―上海新松‖),成立于1999年4月12日,2001年3月更名为上海新松,报告期末注册资本200万元,该公司主营业务为机器人系统、自动化控制系统工程等。公司持有其90%的股份。2011年11月,公司以其持有的上海新松的股权对全资子公司杭州新松中科光电有限公司进行增资,完成工商变更后,杭州公司持有上海新松90%的股份,上海新松成为公司的控股孙公司。
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,截至2011年12月31日,该
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公司总资产7,041.45万元,净资产4,341.66万元,2011年实现净利润1,574.26万元。
上海新松本期营业收入总额较上年增加2,450.70万元,增长35.92%,净利润较上年增加492.59万元,增长45.54%,主要原因为上海新松的客户主要集中在华东沿海地区的外资或合资汽车及汽车零部件生产企业,2011年外资及合资汽车消费市场呈现良好的增速态势,从而带动了上海新松业绩的提升。
(3)深圳市新松机器人自动化有限公司成立于2001年4月23日,报告期末注册资本500万元。该公司主营业务为机器人与自动化装备、信息技术等。本公司持有其90%的股权。
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,截至2011年12月31日,该公司总资产221.31万元,净资产-717.36万元,2011年实现净利润-326.95万元。
(4)沈阳新松数字驱动有限公司系2011年6月本公司对原沈阳盛晖测控技术有限公司进行增资扩股,持有其66.67%的股权,2011年7月完成相关工商变更,原公司更名为沈阳新松数字驱动有限公司,注册资本600万元,主要经营伺服驱动器的开发、试验和销售。
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,截至2011年12月31日,该公司总资产830.17万元,净资产716.53万元,2011年自购买日至期末实现净利润-19.16万元。
(5)杭州中科新松光电有限公司成立于2010年12月23日,注册资本20,000万元,主要从事激光及高端自动化装备的技术开发和生产销售。目前该公司尚处于开办期间。
2、参股公司经营情况及业绩
(1)中科天道新能源装备股份有限公司成立于2006年9月29日,注册资本4,000万元,该公司主营业务为提供新能源科技和风力发电、光伏发电、分布式电站的全面解决方案;并网型大功率风力发电机产品及零部件开发、制造、销售和服务。本公司持有其26.00%的股权。
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,截至2011年12月31日,该公司总资产20,452.03万元,净资产4,685.27万元,2011年实现净利润786.19万元。
2011年,沈阳中科天道新能源装备股份有限公司营业收入较上年增加7,029.73万元,增长82.03%,净利润较上年增加461.00万元,增长141.76%。主要原因为该公司已签订合同进行批量生产,本年度所执行的合同较上一年度有所增加。
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(2)丹东欣泰电气股份有限公司成立于1999年3月23日,注册资本7,000万元,该公司主要经营变电站、变压器、电力电容器及成套装置等的制造、加工和销售。本公司持有其4.29%的股权,于2011年10月完成相关股权变更手续。 二、对公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势
1、行业符合宏观经济政策导向
2012年是国家―十二五‖规划承上启下的重要年度,科技部发布了以科学发展为主题的《国家―十二五‖科学和技术发展规划》(以下简称―《规划》‖),《规划》提出,―十二五‖科技发展总体目标是:自主创新能力大幅提升,科技竞争力和国际影响力显著增强,重点领域核心关键技术取得重大突破,为加快经济发展方式转变提供有力支撑。
―十二五‖期间,我国将着重发展高端装备制造,重点发展大型先进运输装备及系统、海洋工程装备、高端智能制造与基础制造装备等。实施高速列车、绿色制造、智能制造、服务机器人、高端海洋工程装备、科学仪器设备等科技产业化工程。研发高速列车谱系化和智能化、绿色产品设计、机器人模块化单元产品等重大关键技术,提升我国制造业的国际竞争力。
2、我国工业机器人及自动化成套装备市场空间广阔
随着我国传统制造业、建筑业、采矿业、铁路和公共建设、工程机械和建筑机械等制造行业的规模扩大和技术升级,各应用领域产品加工精度要求的提高,对机器人及自动化成套装备的需求极为迫切。随着人工成本的上涨、工作环境的改变和多元化的市场竞争,各企业面临着重重压力。中国要成为―制造业王国‖,成败之举在于把―人口红利‖变为―头脑红利‖。工业机器人产业的快速成长将对未来生产和社会发展起越来越重要的作用。
根据专家预计,未来工业机器人年均增速有望达到25%左右,由于自动化立体仓库以每年40~60座的水平快速增长,用于物流、搬运的移动机器人每年增幅将不低于20%。国际机器人联合会(IFR)预计,相比于其他发达国家,亚洲工业机器人市场的增长速度最快。预计我国未来几年每年的市场规模将有5-7亿美元,即40亿人民币以上,2012年,我国运行中的工业机器人可达到60,400台,平均每年安装将近8,000台。 (二)风险因素
1、企业管理风险
随着公司经营规模和资产规模的持续扩大,公司人员的持续增长以及生产能力的
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迅速扩张,对公司的管理能力和管理制度等方面提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时满足公司规模高速扩张的需要,将导致发展过程中的管理风险,进而对公司未来发展产生不利影响。
公司将加快完善现代企业制度建设,加强规范管理,不断完善经营管理模式;同时,持续创新管理机制,提高内部管理制度的可操作性,使企业管理更加制度化和规范化。
2、专业技术风险
通过持续的技术创新,公司目前拥有多项核心技术,具有国际先进与国内领先的技术优势,但也承受了相应的技术风险。如果公司不能持续研发创新,无法进行技术和产品更新升级,存在技术创新能力风险,从而将会影响未来的竞争力。
公司将加大研发投入,不断自主创新,提高核心竞争力。同时,加强与国内科研院所的合作与交流,提升公司专业技术水平。
3、市场竞争风险
随着国内企业对工业机器人和自动化成套装备需求不断增加,以及面对国内尤其国外企业在高端产品市场的优势,国内机器人市场竞争日趋激烈。如果不能在产品研发、销售渠道和客户服务等方面进一步增强实力,将存在市场竞争加剧的风险,从而使企业未来面临更大的竞争压力。
公司将保持自主创新能力,不断开发新产品,培育新的业务和利润增长点,对原有产品进行升级换代,以满足客户不断增长的需求。同时,致力提高客户服务质量,为客户创造更大价值。
4、人力资源风险
公司主要从事先进装备制造业,因而业务发展需要具备各方面技术的技术人才以及具备丰富经验的管理人才和营销人才。随着行业竞争的不断加剧,行业内企业均在吸引和挖掘优秀技术人才和管理人才,这将造成人才流失风险,从而给公司建设团队带来压力,严重削弱企业竞争力。
公司将建立良好的内部竞争机制,制订完善的绩效考核制度;以人才的市场价值为依据建立合理的薪酬制度;同时积极创造良好的工作氛围、组织环境,为员工进行职业生涯规划,以形成稳定的人才队伍。 (三)公司的发展战略及2012年经营计划
1、公司整体发展战略
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公司将围绕―推动产业进步、保障国家安全、提升生活品质‖的发展使命,抓住国家―十二五‖期间加快高端装备发展的良好契机,结合公司现发展阶段新产品市场推广、新技术储备的情况,充分发挥公司在技术、品牌、人才、服务、质量控制、项目经验等方面的竞争优势,不断增强公司技术创新能力,建立健全产品生产、销售及服务体系,以前瞻的国际化眼光,提升技术、产品、市场、资金及人才等资源整合能力,做强做大经营业务,使公司加速发展成为具有国际竞争力的现代化装备产业集团。
公司产业按照不同的发展方向和市场需求划分为高端装备、轨道交通、能源装备、军工装备、民生产品五大板块,公司将按照核心技术、核心部件,标准产品、行业解决方案四大产品层次将五大板块系列产品发展成为具有国际竞争力的市场佼佼者为最终目标。另外,公司将持续提高经营管理质量,增强风险控制能力,完善内部控制制度,成为公司经营业务发展的坚强后盾。公司将始终坚持以研发创新产品化,标准产品产业化,生产制造专业化,市场销售行业化,职能管理职业化为发展方针,使―新松‖成为机器人行业的国内外知名品牌。
2、公司面临的机遇与挑战 (1)面临的机遇
纵观国内外产业经济发展方向,工业机器人市场已经拉开序幕,世界机器人市场的需求即将进入喷发期,中国潜在的巨大市场需求已初露端倪。目前,我国市场上机器人总共拥有量近万台,仅占全球总量的0.56%,其中完全国产机器人行业集中度仅为占30%,其余从日本、美国、瑞典、德国等发达国家引进。
随着我国制造业的迅速发展,国内工业机器人市场已呈现出蓬勃发展的产业态势。―十二五‖是中国工业机器人产业发展的关键转折点,市场需求呈现井喷式发展的态势,需求量每年以30%以上的速度增长。从制造业的发展历程看,我国正处于工业化过程中,生产手段必然要经历机械化、自动化、智能化、信息化的变革,工业制成品也将经历数量、质量、柔性低成本的发展阶段,以增强竞争力及提高经济效益为发展目标。因此,我国工业机器人产业的发展空间广阔。
(2)面临的挑战
在国家政策的大力支持下,站在资本市场舞台上的机器人公司,公司的经营业绩实现大幅增长,产业规模得到了快速扩张。公司新兴产业接受市场的考验,面临着新的挑战。根据市场的需求和反映,传统能源装备需要不断完善系列产品,全面进入海洋、石油等国家重点支持的能源领域。激光产业市场竞争较为激烈,在严峻的形势下,
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