Oracle财务系统应付账款模块操作手册(7)

2019-02-15 15:52

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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段

注释:“人工”类型的单一付款可以支付一个供应商不同地点的发票;“快速”类型单一付款只能支付同一个供应商地点的发票。

点击按钮

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3. 选择发票。点击“输入/调整发票”按钮,进入“选择发票”界面。选择要付款的发票编号,输入

付款金额。 注释:可通过修改付款金额对一张发票进行全额或部分支付,也可一次支付多张发票。在选择完一张要付款的发票后,将光标放到下一行,可选择另一张发票进行合并支付。

点击保存按钮,完成付款。

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4. 创建会计分录。点击“活动”按钮,进入“付款活动”窗口,勾选“创建会计科目”复选框,点

击“确定”按钮。

5. 查看付款会计分录。点击菜单栏“工具”项下的“查看会计科目”键,可查询到此付款对应的会

计分录。

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退款录入

职责:应付会计 路径:付款录入>付款

1. 录入付款头信息。付款类型选择“退款”,输入银行账户和单据编号,其他信息的录入方法同“付

款录入”。

2. 选择发票。点击“输入/调整发票”按钮,进入“选择发票”界面,在发票编号栏查找到该供应商

的借项通知单发票,可以修改系统自动带出的负数付款金额,点击“保存”,完成退款。

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3. 创建并查看退款的会计分录。可以看到退款的会计分录,其负数金额也是通过转换借贷来实现的,

金额是正数,而不是负数。

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