赣州桥生矿山设备安装有限公司
压力管道安装质量管理体系文件
GQA/GD/C-2011
压力管道安装程序文件
编制:_____ 受理状态:_____ 审核:_____ 版 本 号:_____ 批准:_____ 发入编号:_____
2011-4-30 发布 2011-5-1实施
赣州桥生矿山设备安装有限公司
程序文件目录
序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 文件名称 文件控制程序 记录控制程序 合同控制程序 设计文件控制程序 采购控制程序 材料控制程序 标识和可追溯性控制程序 作业(工艺)控制程序 图纸会审和交底控制程序 焊接控制程序 热处理控制程序 无损检测控制程序 理化控制程序 设备监视和测量装置控制程序 不合格品控制程序 质量改进与服务控制程序 内部质量审核控制程序 人力资源控制程序 执行压力管道安装许可制度控制程序 文件编号 GQA/GD/C-01-2011 GQA/GD/C-02-2011 GQA/GD/C-03-2011 GQA/GD/C-04-2011 GQA/GD/C-05-2011 GQA/GD/C-06-2011 GQA/GD/C-07-2011 GQA/GD/C-08-2011 GQA/GD/C-09-2011 GQA/GD/C-10-2011 GQA/GD/C-11-2011 GQA/GD/C-12-2011 GQA/GD/C-13-2011 GQA/GD/C-14-2011 GQA/GD/C-15-2011 GQA/GD/C-16-2011 GQA/GD/C-17-2011 GQA/GD/C-18-2011 GQA/GD/C-19-2011
赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号:GQA/GD-C-01-2011 版本号:00 第1页 共7页 文件控制程序 1.目的
01 文件控制程序 对与公司质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制,确保质量管理体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。
2.范围
适用于公司与质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。 3.职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责审核质量手册、批准程序文件、作业指导书、管理制度。 3.3各部门负责人及各责任师负责审核程序文件、作业指导书。
3.4各部门负责人及各责任师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。 3.5综合办负责对文件的管理工作。
3.6资料情报管理员负责文件和资料的日常管理工作。 4.程序
4.1文件的分类:质量管理体系文件、技术文件、外来文件。
4.1.1质量管理体系文件包括:质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书。 4.1.2技术文件包括:图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、施工记录、竣工资料、合同文件、决算资料等。
4.1.3外来文件包括:与公司机电安装、管道安装、电器仪表安装、防腐保温工程施工等质量有关的法律、法规及标准、图纸、供方有关资料等。
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号:GQA/GD-C-01-2011 版本号:00 第2页 共7页 文件控制程序 4.2.1 文件的编号 A.质量手册GQA/GD-S-XXXX
年号
压力管道质量手册的缩写代号
本公司代号:赣州桥生安装/管道 B.程序文件 GQA/GD-C-XX-XXXX 年号
压力管道程序文件的缩写代号 本公司代号
流水号
C.工艺指导书GQA/GD-G-XX-XXXX 年号
流水号
压力管道工艺文件的缩写代号 本公司代号
D.记录GQA/GD - XX 流水号 本公司代号
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号:GQA/GD-C-01-2011 版本号:00 第3页 共7页 文件控制程序 E.外来文件编号:外来文件可直接采用其原有编号。 以上SD和GD分别为隧道和管道首写拼音的简写。 4.2.2发放编号:
W - XX- XXXX 年号 流水号 外来文件代号 4.3文件的编写、审核、批准、发放、评审、标识。
4.3.1质量手册由综合办负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布 ,由综合办登记、发放。
4.3.2程序文件和作业指导书由各部门负责人及各责任师组织编写,经管理者代表审核,报决经理批准,由综合办登记、发放。
4.3.3技术文件由各部门负责人组织编制,各部门负责人审批。
4.3.4综合办应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收过程中,由资料情报管理员填写《文件发放登记表》。
4.3.5在文件实施过程中,由于各种原因发生变化时(例如公司组织结构、工作流程和适用法律法规发生变化时),质量管理体系文件 的变更,由管代对原文件组织评审,确定是否修改,如需修改由总经理、管代对更改文件再批准方可修改;技术文件的变更由生产办对原文件进行组织评审,由总工批准方可修改;外来文件由总经理组织评审,经各相关部门负责人批准方可修改。
4.3.6文件以编号为标识。
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