不合格项及处置措施报告(表5-1)
责任部门 责任项目 不合格项: 不合格项编号 原因及责任分析: 对同类问题的展开调查及结果: 处置措施的内容: 1. 责任人: 2. 完成时间: 3. 方法手段: 4. 应取得的证明资料: 5. 学习培训:
提示项及处置措施报告(表5-2)
责任部门 责任项目 提示项: 提示项编号 处置措施的内容:
不合格项的处置措施验证记录(表6-1)
部门名称 项目名称 纠正措施实施情况: 责任工程师(签字): 项目负责人(签字): 年 月 日 纠正措施实施情况验证: 1. □ 不合格项原因已查明,并进行了深入分析; 2. □ 不合格项的责任人已确定; 3. □ 不合格项的整改措施已实施,并达到要求; 4. □ 专业主任工程师已逐项复查,并已督促部内其它项目自查; 5. □ 部门负责人已验证; 专业负责人(签字): 部门负责人(签字): 年 月 日 说明:1、“纠正措施实施情况”栏应逐项认真填写,并有具体的时间、人员等,并附证明资料; 2、“纠正措施实施情况验证”栏应逐项在 □ 做标记,落实项画“√”、未落实项画 “×”; 3、签字栏不得空缺及代签;
不合格项编号 提示项的处置措施验证记录(表6-2)
部门名称 项目名称 预防措施实施情况: 责任工程师: 项目负责人: 年 月 日 提示项编号 预防措施实施验证情况: 1. □ 预防措施合理、可行; 2. □ 预防措施责任已确定; 3. □ 预防措施实施时间已确定; 4. □ 专业主任工程师已安排复查计划; 5. □ 部门负责人已验证; 专业主任工程师(专业负责人): 部门负责人: 年 月 日 说明:1、“预防措施实施情况”栏应逐项认真填写,并有具体的时间、人员等;
2、“预防措施实施情况验证”栏应逐项在 □ 做标记,落实项画“√”、未落实项画 “×”; 3、签字栏不得空缺及代签;
年 度 培 训 申 请(表7)
申请单位 提出日期 程序文件 北京**工程咨询监理有限公司
序号 1 2 3 4 申请培训内容 拟送培训人员 培训方式及学时要求 5 6 7 8 9 10 11 12 部门负责人: 年 月 日 处理意见: 综合办: 总工办:
合同评审记录(表8)
工 程 基 本 情 况 其 他
工程编号 工程名称 工程所在地 工程性质 工程面积(万M2) 总投资(万元) 开工日期 竣工日期 建设单位 联系人